你好,如果沒(méi)有要繳納的增值稅和消費(fèi)稅,那是不用計(jì)提稅金及附加。
老師,會(huì)計(jì)在做賬時(shí)把涉外經(jīng)營(yíng)預(yù)繳的個(gè)人所得稅11月份計(jì)入了稅金及附加,12月份好像沒(méi)記這筆費(fèi)用,我年報(bào)時(shí)稅金及附加要加進(jìn)去嗎?他第四季度申報(bào)時(shí)沒(méi)有計(jì)提稅金及附加,所以利潤(rùn)表中只有前11個(gè)月的金額。
老師,我這個(gè)月沒(méi)有開票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額,怎么會(huì)計(jì)提稅金及附加呢?
老師,之前的會(huì)計(jì)在去年12月份的時(shí)候沒(méi)有計(jì)提稅金及附加,然后去年四季度的增值稅和附加稅也沒(méi)有按時(shí)繳納,一直到今年二月才繳納,那我要怎么寫會(huì)計(jì)分錄來(lái)處理呢?
加計(jì)抵減的金額會(huì)提現(xiàn)在增值稅及附加稅申報(bào)表中么,如果本月沒(méi)有銷項(xiàng) 只有進(jìn)項(xiàng)的情況下
老師,內(nèi)賬,上個(gè)月沒(méi)有計(jì)提稅金及附加,這個(gè)月交了稅款,這個(gè)怎么做賬呢?
公司商品過(guò)期不能銷售了,進(jìn)項(xiàng)稅需要轉(zhuǎn)出么
老師好,銷售蔬菜大棚開票幾個(gè)點(diǎn)的稅率
老師,企業(yè)要注銷,賬上實(shí)收資本30萬(wàn),其他應(yīng)付賬款12700元,未分配利潤(rùn)負(fù)的312700元,這12700能做實(shí)收資本平賬,辦理注銷嗎
A公司發(fā)包方,B公司承包方,A公司取現(xiàn)金幫B公司墊付了30萬(wàn)給C物業(yè)公司,后C公司扣除10萬(wàn)管理費(fèi)退回了20萬(wàn)至B公司賬戶,扣除的10w由A公司承擔(dān),但現(xiàn)在C公司不愿開票給A公司,只愿意開票給B公司,請(qǐng)問(wèn)可以C開給B,B再開票給A公司嗎?這樣是否合理
哪個(gè)老師能幫講明白點(diǎn)啊 混亂 不是說(shuō)上年年末的喪失的租金可以直接用稅后的嘛 這個(gè)題目怎么不是呢 ,0這個(gè)題目跟本年年初收取是一樣的
個(gè)人房東,水電發(fā)票怎么開具
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)營(yíng)業(yè)賬簿印花稅稅率是多少?
請(qǐng)問(wèn)建筑勞務(wù)公司,需要打款50萬(wàn)勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,需要對(duì)方提供什么資料呢?
老師,下午好,請(qǐng)問(wèn)一下,為了降低資產(chǎn)負(fù)債率,怎么修改資產(chǎn)負(fù)債表呢?
個(gè)人出租車輛給一般納稅人公司都需要交什么稅,開什么發(fā)票給公司
對(duì)的,刷新了一下就對(duì)了,謝謝老師
老師,我這個(gè)顯示要計(jì)提稅金
你好,你這個(gè)月有應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。
同學(xué)你好,你這個(gè)月有應(yīng)繳納的增值稅,剛才老師打錯(cuò)字了。
系統(tǒng)上面顯示9.04,同學(xué)。