借;管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸;庫存現(xiàn)金等科目 金額看這次花了多少錢。
老師,請問一下,我們食堂對內(nèi)也對外,有個(gè)這個(gè)費(fèi)用應(yīng)該怎么記,食堂經(jīng)常會對外買一些小吃蛋糕類的,請問一下這個(gè)計(jì)入什么科目?
老師,請問一下,我們公司領(lǐng)導(dǎo)接待對外的領(lǐng)導(dǎo),在我們自己的食堂吃飯,請問這筆費(fèi)用怎么算?金額怎么確定?
老師,我想請問一下,我們單位自己在廠區(qū)內(nèi)畫那種道路線的費(fèi)用計(jì)入了在建工程,領(lǐng)導(dǎo)說不對,我想問下應(yīng)該怎么處理啊
老師你好,我們公司的食堂平時(shí)是員工或者客人來吃飯,賬務(wù)處理是計(jì)入福利費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)。但是偶爾外來人員來食堂吃飯,我們是有收取費(fèi)用。并且還需要開發(fā)票。想問下這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理?發(fā)票需要怎么開給他們。我們是制造行業(yè)。
公司有投資方派駐過來的人員,平時(shí)都在我們食堂用餐。由于他們在自己公司領(lǐng)了餐補(bǔ),所以按要求對方公司要把餐補(bǔ)劃給我公司,想請問下老師我們收到這筆餐補(bǔ)怎么入帳?開什么憑證給對方呢?
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個(gè)題又是稅前利潤*(1-25%)
領(lǐng)用已計(jì)提過減值準(zhǔn)備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價(jià)值80,已計(jì)提減值準(zhǔn)備20,全部領(lǐng)用,
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷售稅費(fèi)對吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
我們自己的食堂,按成本價(jià)計(jì)算?我們老板的意思按零售價(jià),您覺得哪個(gè)合適
實(shí)際工作中的處理按照你花的成本,因?yàn)槟憬璧氖琴M(fèi)用,貸的是銀行貸款。
老師,貸銀行存款是什么意思呢?食堂就是老板自己開的,不需要給錢
就是去招待的時(shí)候買材料的錢
老師,招待客戶的菜不是單獨(dú)買的,沒有辦法和員工的分離出來,也沒有其他的發(fā)票,可以入業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎???
如果你實(shí)在無法區(qū)分出來金額不大就一起做你們的福利