同學(xué)您好 您具體什么情況

老師我們是新企業(yè) 一開始零申報(bào)3個(gè)月 這個(gè)月因?yàn)橐_發(fā)票 所以開始抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 但是進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的發(fā)票肯定存在差額,就是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票數(shù)額不夠 那像這樣 有什么好的辦法嗎,是平均每個(gè)月都交點(diǎn)稅,把發(fā)票每個(gè)月勻起來抵扣 還是 這個(gè)月完全抵扣 一點(diǎn)稅不交,下個(gè)月不夠,該交多少交多少
您好,我們這邊有足夠的進(jìn)項(xiàng)票,那那個(gè)稅怎么抵扣出來以后都是不要交稅的
這邊抵扣后發(fā)現(xiàn)抵扣的過高速的交通費(fèi)票沒有留下來,我們當(dāng)月就進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,那這個(gè)整體分錄怎么寫,希望老師可以幫忙解答下,我現(xiàn)在有點(diǎn)懵
老師這個(gè)月公司有足夠的進(jìn)項(xiàng),全部抵扣我們不用交稅,我想問一下稅負(fù)是什么時(shí)候考慮的,因?yàn)槲铱次覀儠?huì)計(jì)以前也是有足夠就全低就不交稅
老師 有個(gè)問題在請(qǐng)教您一下 比如采購原材料 那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅,1、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 2、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 這兩個(gè)的區(qū)別 我的理解是假如這個(gè)稅這個(gè)月要抵扣就按1來處理 要是這個(gè)月這個(gè)稅不抵扣 (上期有留底進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)夠了)那就按2處理嗎
費(fèi)用發(fā)票開了可以不入賬不入費(fèi)用嗎
發(fā)票單位用“噸”,報(bào)關(guān)單上單位用“千克”不一致影響退稅嗎
這題看不懂,老師,怎樣認(rèn)為是會(huì)計(jì)上確認(rèn)收入?
老師你好,跨境電商出口退稅,前期要做哪些準(zhǔn)備,具備什么條件,走哪種貿(mào)易方式?
個(gè)體戶查賬征收,一個(gè)月開2萬的發(fā)票,要交增值稅和所得稅嗎?交的話大概要交多少?
老師,一個(gè)公司向銀行借了款,然后又向別的公司轉(zhuǎn)賬,來回倒貸,這樣分錄怎么做,又什么風(fēng)險(xiǎn),可以不做這個(gè)賬戶的賬嗎
公司買的二手車邁巴赫,這個(gè)還需要繳納豪車稅嗎
對(duì)于您向中國大陸消費(fèi)者銷售的電子商務(wù)業(yè)務(wù),您仍然需要一個(gè)大陸注冊(cè)的實(shí)體(無論是您自己的還是服務(wù)提供商的)來充當(dāng)海關(guān)用途的IOR/EOR。海南自貿(mào)港不能履行這個(gè)角色,因?yàn)橄鄬?duì)于中國大陸的關(guān)稅領(lǐng)土,它基本上被視為"離岸"。 有這方面的問題嗎?
雙抬頭報(bào)關(guān)單可以正常退稅嗎
綜合題 ,屠某屬于虛開增值稅專用發(fā)票,怎么理解?說的詳細(xì)點(diǎn)

