你好,你們有發(fā)放嗎?如果沒有發(fā)放的話,零申報(bào)就可以了。
老師,你好,公司的法人早就離職了,一直沒有進(jìn)行變更,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)每個(gè)月要求申報(bào)法人工資,不允許零申報(bào),我前幾個(gè)月申報(bào)的3200元,現(xiàn)在公司也沒有什么業(yè)務(wù),工資我申報(bào)2000多,財(cái)務(wù)的工資以前申報(bào)2000元,現(xiàn)在申報(bào)1000元,可以嗎?
朋友有個(gè)新成立的公司,現(xiàn)在想給員工購買社保,但只想按最低基數(shù)來繳納,但工資發(fā)放及個(gè)稅申報(bào)時(shí)按實(shí)際發(fā)放金額來申報(bào),這個(gè)就會(huì)存在社保申報(bào)基數(shù)與工資不一致,我個(gè)人認(rèn)為這樣是會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)嘛?我的思路是,無論是工資還是社保的基數(shù)兩者都要一樣才對(duì)吧,我的想法對(duì)嘛。謝謝老師的回復(fù)!如果在個(gè)稅申報(bào)中填寫實(shí)際發(fā)放的工資來申報(bào)并繳納個(gè)稅,但填寫扣繳個(gè)人五險(xiǎn)時(shí)按最低的基數(shù)個(gè)人承擔(dān)的金額來填寫,這樣系統(tǒng)可以通過嘛?同時(shí)會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)嘛
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)核定征收,小規(guī)模納稅人,最近都沒有什么業(yè)務(wù),個(gè)稅申報(bào)就法人一個(gè)人,之前法人的個(gè)稅申報(bào)我給他申報(bào)的是4000元,那現(xiàn)在我可以改成1000元或者0申報(bào)嘛,這樣個(gè)稅申報(bào)降低有什么風(fēng)險(xiǎn)嘛
老師 請(qǐng)問一下現(xiàn)在是不是沒有什么免個(gè)人所得稅的政策呀?情況是這樣的 我們有一個(gè)個(gè)體戶的 以前是季度開票超過9萬元就要交個(gè)人所得稅(按0.5%減半征收)然后個(gè)體戶我們這邊一般都是稅務(wù)局自己直接給我們點(diǎn)擊申報(bào)了,但是稅務(wù)局給我們申報(bào)的個(gè)人所得稅是0 ,但是按正常情況我們不是要交個(gè)人所得稅的嗎?那他們自己這樣給我們申報(bào)的我們需要聯(lián)系他們更改嘛?不改的話有風(fēng)險(xiǎn)嘛?
老師你好!我有個(gè)單位是上個(gè)月注冊(cè)的,業(yè)務(wù)什么都沒有,就是自然人電子稅務(wù)局里(扣繳端)系統(tǒng)里不是要申報(bào)個(gè)稅嗎?現(xiàn)在申報(bào)的這個(gè)人可以零工資申報(bào)嗎?他也不是法人的!
公司屬于食品加工行業(yè),采購原料含稅,售價(jià)含稅,在計(jì)算單品利潤的話需要時(shí)需要用含稅的,還是不含稅的?
9%×(1-25%)×30%+13.18%×70%=11.25% 為什么我算出來保留兩位小數(shù)等于11.26%
學(xué)校食堂本來應(yīng)該收到食材的發(fā)票是普票的,現(xiàn)在收到了普通發(fā)票,直接已含稅價(jià)入帳,不認(rèn)證不抵扣行嘛
老師,我們購進(jìn)的物品(第一次購買,之前沒有開過發(fā)票)供應(yīng)商還沒開發(fā)票,但我們賣給客戶了,客戶現(xiàn)在要求我們開發(fā)票能開嗎?有好多種物品
老師怎么和老板解釋,補(bǔ)之前的賬,老板有山西&河南2個(gè)公司,山西供給河南材料,有時(shí)候法人直接轉(zhuǎn)給山西公司用于付河南的材料,這個(gè)怎么記賬?
單位購買理財(cái),贖回還有利息分錄怎么寫
老師麻煩問下,小規(guī)模的附加稅和增值稅金額那里用公式 增值稅*1.06這個(gè)是合理的嗎?看不懂了
這個(gè)題能不能理解為合同負(fù)債是否納入應(yīng)納稅所得額,也就是合同負(fù)債是否計(jì)入當(dāng)期收入,題中說未發(fā)出,,a稅法說發(fā)出時(shí)才能確認(rèn)收入也就是沒產(chǎn)生納稅義務(wù),就相當(dāng)于一筆預(yù)收,不會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅。c稅法說收到時(shí)就可以確認(rèn)收入但是會(huì)計(jì)上無法確認(rèn)收入,也就是按照稅法500應(yīng)該計(jì)入應(yīng)納稅所得額,但是會(huì)計(jì)沒那么干,就產(chǎn)生了遞延所得稅資產(chǎn)
有一筆業(yè)務(wù)是公司轉(zhuǎn)費(fèi)用款給法人,法人在轉(zhuǎn)給信息方進(jìn)行支付結(jié)算。 公司支付~借:其他應(yīng)收款~法人 貸:銀行存款 信息方支付后把付款截圖給我們,我們根據(jù)付款截圖入賬:借:其他應(yīng)收款~法人 貸:其他應(yīng)付款~某某代付。請(qǐng)問這樣操作對(duì)嗎?其他應(yīng)付款~某某代付該怎么充啊
老師,我有個(gè)客戶,他需要注冊(cè)一個(gè)人的有限責(zé)任公司,我是不是必須得建賬呀,他說他剛開始可能沒有什么業(yè)務(wù),發(fā)票也可能不得開,法人股東員工可能都是他一個(gè)人,我需要給他申報(bào)個(gè)稅嗎
現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅是發(fā)工資的,次月才申報(bào)。
老師,其實(shí)也沒有什么發(fā)放,就是想著沒有什么成本所以就做了點(diǎn)工資,我就在想之前我都個(gè)稅申報(bào)有工資,這月變成0申報(bào)有什么影響嘛
沒有影響的實(shí)際業(yè)務(wù),沒有影響你之前做錯(cuò)了才有影響
老師,那還是有影響的是嘛
你好,你之前沒有實(shí)際發(fā)放的,你申報(bào)了有影響。
老師,那我每月都取的有備用金,就等于用現(xiàn)金發(fā)放了嘛,這個(gè)應(yīng)該算沒有影響了吧
有他個(gè)人的簽字,有工資表,可以的。
好的,謝謝老師了
不用客氣,周末愉快。