你這個(gè)項(xiàng)目實(shí)際的繳納了多少增值稅,讓承包方承擔(dān)就可以
我想咨詢下,我們是一般納稅人建筑公司,讓對(duì)方個(gè)我們提供成本票是怎么提供比較合理
你好我們是一般納稅人,我們分包出去的活,讓對(duì)方提供成本票,對(duì)方給我們提供的是1個(gè)點(diǎn)的專票,這樣我要是收他增值稅是怎么算呢
我們掛靠對(duì)方公司 我們只能提供1個(gè)點(diǎn)的專票 對(duì)方是一般納稅人 ,對(duì)方給我們收7.45%的稅金 (里面含有1個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得稅),我覺(jué)得是不是不應(yīng)該收企業(yè)所得稅,因?yàn)槲覀兘o對(duì)方提供了1個(gè)點(diǎn)的成本票
我們掛靠對(duì)方公司 我們只能提供1個(gè)點(diǎn)的專票 對(duì)方是一般納稅人 ,對(duì)方給我們收7.45%的稅金 (里面含有1個(gè)點(diǎn)的企業(yè)所得稅),我覺(jué)得是不是不應(yīng)該收企業(yè)所得稅,因?yàn)槲覀兘o對(duì)方提供了1個(gè)點(diǎn)的成本票
老師 你好 我們是一般納稅稅開(kāi)9%的專用發(fā)票,對(duì)方只給我們提供3%的專用發(fā)票,我們需要扣對(duì)方幾個(gè)稅點(diǎn)合適
老師您好,我想問(wèn)一下,農(nóng)機(jī)企業(yè)拉拖拉機(jī)的運(yùn)費(fèi)我做什么科目
我賣(mài)a資料和b學(xué)習(xí)資料(a和b我把他當(dāng)成一組) a和b總收入一共是800貢獻(xiàn)毛利一共是300 固定成本一共是4500 貢獻(xiàn)毛利百分百就是0.375 盈虧收入是1.2w 盈虧銷售量是15套 請(qǐng)問(wèn)老師 我要是賣(mài)a和b假如學(xué)習(xí)資料 c和d假如是書(shū)法資料(不是學(xué)習(xí)資料) 假如 書(shū)法資料 收入是500貢獻(xiàn)毛利是800 那就是 (學(xué)習(xí)資料300+書(shū)法資料800)÷(書(shū)法資料500+學(xué)習(xí)資料800)等于 貢獻(xiàn)毛利百分比 我是把4個(gè)資料合起來(lái)算還是把4個(gè)資料分開(kāi)算呢(2個(gè)一組算)
支付超市購(gòu)物卡怎么做會(huì)計(jì)科目
補(bǔ)充醫(yī)療,補(bǔ)充養(yǎng)老,不超過(guò)工資5%,這個(gè)是指不超過(guò)個(gè)人工資嗎?
你是公戶收到社保退回德穩(wěn)崗返還款記在哪里
剛才整理發(fā)票,發(fā)現(xiàn)購(gòu)買(mǎi)一些辦公用品的發(fā)票,商家開(kāi)了兩回發(fā)票,我只購(gòu)買(mǎi)了一回,我入賬也入了一次,多出來(lái)的那張發(fā)票是讓對(duì)方紅沖還是怎么操作
老師請(qǐng)問(wèn),公司5月份計(jì)提了匯算清繳的企業(yè)所得稅金額,財(cái)報(bào)里資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn) 期末 -起初 不等于利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù),這是怎么回事,要怎么處理
老師,我們又不征稅收入,沒(méi)有填寫(xiě)不征稅收入的附表,還是在支出的時(shí)候轉(zhuǎn)入了營(yíng)業(yè)外收入,然后它對(duì)應(yīng)的支持我們稅前扣除了,那么這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的金額要算入高新技術(shù)產(chǎn)品收入占總收入的比重里面這個(gè)總收入么?
2025,6月3號(hào)入職,因?yàn)?號(hào)還是端午節(jié)法定節(jié)假日,然后我3號(hào)當(dāng)天入職,他說(shuō)我不是正式員工,不享受節(jié)假日,上班不滿一個(gè)自然月,不給我發(fā)社保補(bǔ)貼
老師,新公司開(kāi)基本戶,銀行會(huì)上公司核查嗎,需要法人去辦理嗎
比如我們開(kāi)票631700那么銷項(xiàng)稅額是52158.72,對(duì)方提供的稅額是6000 那我們收人家差額,我這樣算對(duì)嗎?老師
是的,你的算法是對(duì)的