你這個項(xiàng)目實(shí)際的繳納了多少增值稅,讓承包方承擔(dān)就可以

我想咨詢下,我們是一般納稅人建筑公司,讓對方個我們提供成本票是怎么提供比較合理
你好我們是一般納稅人,我們分包出去的活,讓對方提供成本票,對方給我們提供的是1個點(diǎn)的專票,這樣我要是收他增值稅是怎么算呢
我們掛靠對方公司 我們只能提供1個點(diǎn)的專票 對方是一般納稅人 ,對方給我們收7.45%的稅金 (里面含有1個點(diǎn)的企業(yè)所得稅),我覺得是不是不應(yīng)該收企業(yè)所得稅,因?yàn)槲覀兘o對方提供了1個點(diǎn)的成本票
我們掛靠對方公司 我們只能提供1個點(diǎn)的專票 對方是一般納稅人 ,對方給我們收7.45%的稅金 (里面含有1個點(diǎn)的企業(yè)所得稅),我覺得是不是不應(yīng)該收企業(yè)所得稅,因?yàn)槲覀兘o對方提供了1個點(diǎn)的成本票
老師 你好 我們是一般納稅稅開9%的專用發(fā)票,對方只給我們提供3%的專用發(fā)票,我們需要扣對方幾個稅點(diǎn)合適
老師,我們是批發(fā)零售業(yè),我們公司上任會計,在做憑證和開發(fā)票時,庫存商品他沒有設(shè)明細(xì)科目,導(dǎo)致在銷售發(fā)票時,沒有該商品庫存,他卻把發(fā)票開出去了,做了收入,或是先開發(fā)票,后購進(jìn),已經(jīng)結(jié)賬了,老師,這怎么處理
2023年收到的成本發(fā)票,稅務(wù)局現(xiàn)在查出來不能作為成本,讓更正申報匯算清繳表,之前已經(jīng)入成本了,現(xiàn)在更正什么需要怎么調(diào)整填表?
老師好,公司9月支付固定資產(chǎn)預(yù)付款55萬元,10月取得發(fā)票256萬元,剩余款項(xiàng)分月支付,這種該怎么做賬務(wù)處理呢?
財務(wù)人員離職怎么更換電子稅務(wù)局的辦稅員?老師
我現(xiàn)在清算企業(yè)所得稅申報,要退稅,如何弄成不退稅?是要修改什么表?
營業(yè)外收入怎么做分錄和結(jié)轉(zhuǎn)
老師早上好,公司是非營利性組織,收到統(tǒng)戰(zhàn)部的建設(shè)基金,分錄是不是這樣子做的,收到款時,借銀行存款,貸限定性凈資產(chǎn),支付時,借限定性資產(chǎn),貸銀行存款,分錄是不是這樣子的?還有后續(xù)的分錄嗎?謝謝老師的解答
你好,老師,公司開始注銷,資產(chǎn)負(fù)債表期末清零了,但是企業(yè)所得稅季末資產(chǎn)填0報不上,最低填0.01,應(yīng)該怎么操作啊?
老師,我們公司進(jìn)口貨物用的信用卡付款,正常報關(guān)了,能正常繳納關(guān)稅嗎?信用卡付款這個流程會有風(fēng)險嗎?
請問出口企業(yè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有規(guī)格型號,但是報關(guān)單上商品名稱及規(guī)格型號未填寫有影響嗎


比如我們開票631700那么銷項(xiàng)稅額是52158.72,對方提供的稅額是6000 那我們收人家差額,我這樣算對嗎?老師
是的,你的算法是對的