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你好我們是一般納稅人,我們分包出去的活,讓對(duì)方提供成本票,對(duì)方給我們提供的是1個(gè)點(diǎn)的專票,這樣我要是收他增值稅是怎么算呢

2021-08-07 08:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-07 08:52

你這個(gè)項(xiàng)目實(shí)際的繳納了多少增值稅,讓承包方承擔(dān)就可以

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快賬用戶3326 追問(wèn) 2021-08-07 08:54

比如我們開(kāi)票631700那么銷項(xiàng)稅額是52158.72,對(duì)方提供的稅額是6000 那我們收人家差額,我這樣算對(duì)嗎?老師

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齊紅老師 解答 2021-08-07 08:55

是的,你的算法是對(duì)的

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你這個(gè)項(xiàng)目實(shí)際的繳納了多少增值稅,讓承包方承擔(dān)就可以
2021-08-07
您好 請(qǐng)問(wèn)您提供的發(fā)票 收入跟成本沒(méi)有差額嗎?或者對(duì)方有沒(méi)有企業(yè)所得稅稅負(fù)率?
2024-05-21
同學(xué)您好,按理說(shuō)是這樣的,成本票已經(jīng)稅前扣除了
2024-05-21
你好 他是按照一般納稅人的標(biāo)準(zhǔn),你是不是給他開(kāi)的服務(wù)類的發(fā)票。
2024-02-20
您好,假如對(duì)方開(kāi)普票過(guò)來(lái),貴公司就抵扣不了,謝謝
2021-02-06
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