你好? ?借? ?銀行存款? ? ? 其他應(yīng)收款-員工 貸應(yīng)收賬款- 甲公司? ? 借銀行存款貸其他應(yīng)收款-員工??

請問老師:甲公司跟我們公司發(fā)生業(yè)務(wù),6月甲公司應(yīng)付給我們的應(yīng)收賬款為10000元,但他從中扣減了員工水電費1000元,是可以跟員工收回來的,那分錄咋做呢
老師,我們是勞務(wù)派遣公司 ,員工發(fā)生工傷 ,甲方賠錢給員工了,我們在跟甲方開票時,那邊少轉(zhuǎn)1萬元給我們,講作為員工的理賠費用 ,這樣合理嗎 ,我現(xiàn)在賬簿不相符,可以做營業(yè)外支出嗎
老師,我們公司為每位轉(zhuǎn)正以后的員工交公積金,員工承擔500元,公司承擔500元;其中有一名剛剛?cè)肼毜膯T工還沒有轉(zhuǎn)正,但是想自己承擔1000元的公積金,我們就在工資中給他扣除1000元。請問我們計提工資的分錄中,應(yīng)該公司承擔的部分但是員工墊付了可以計入管理費用嗎?不計入管理費用的話怎么做分錄?
老師好,我們是一家勞務(wù)公司,甲方替我們員工發(fā)工資。這個月甲方替我們向員工實發(fā)了72950元,應(yīng)發(fā)是73100元。因為有個員工我們給他申報個稅時繳納了150元,故這次發(fā)工資時就通知甲方把個稅扣下來。甲方替我們發(fā)的工資我準備按收入記賬,借應(yīng)收賬款,這個數(shù)應(yīng)該是多少呢?發(fā)的工資準備按成本記,扣的個稅這應(yīng)該咋記啊?
老師 我們工業(yè)區(qū)那邊安裝的水表綁定的是我們單位的名稱,然后水實際是甲單位用的,但是每個月水務(wù)公司跟我們收取水費,我們就需要向甲單位收取收費。但是甲單位需要我們給他們開具水費發(fā)票他們才付款給我們,請問我們應(yīng)該怎么開票給他們?開幾個點呢?
老師我公司是汽貿(mào)公司, 有一輛二手車當時是抵的新車款 借 庫存商品/二手車 貸 其他業(yè)務(wù)收入/二手車 現(xiàn)在賣了 貸方怎么做賬,
以前用的金蝶看K3,現(xiàn)在要換ERP,那么金蝶kis旗艦版和金蝶云星空,選擇哪個性價比更高,
借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配,把暫估沖掉,但是未分配利潤增加了,這部分匯算清繳時已經(jīng)繳過稅了,怎么弄
老師股權(quán)變更報送信息做到最納稅申報預覽這一步后,下一步該怎么做。
老師,公司團隊PK獎勵,這個獎勵計入哪個二級明細呢
給員工申報個稅,表格里面不填基本養(yǎng)老,本期失業(yè)險可以嗎?
老師,開出承兌匯票怎么做賬
分公司做會計有什么區(qū)別,和不帶分的
年數(shù)總和法計算。為什么我算出來第一年是(120-120*40%)*5/15=24,請老師解答一下?是那里出的錯?謝謝老師。
老師您好,請問一下?這個月一位員工做了獎金,他的獎金我是按一次性獎金單獨申報的個稅,工資是匯總到工資薪金申報的個稅,現(xiàn)在想問一下,支付有要求嗎?是獎金和工資分開支付兩筆,還是獎金加工資一筆支付?
6月做的時候: 借:應(yīng)收賬款-A公司 10000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 10000 然后又做了另外一個分錄: 借:其他應(yīng)收-員工水電費 1000 貸:應(yīng)收賬款 1000 這樣對嗎?
你好? ? ? ? 嗯是的。 就這樣處理的。? 你 做收入你們不做增值稅的嗎??