你好,彌補虧損,不需要做賬務(wù)處理。
企業(yè)所得稅 填了彌補以前年度虧損之后 利潤總額和利潤表上的不一致 怎么做賬務(wù)處理
老師,請問第二季度產(chǎn)生的稅金彌補了以前年度虧損的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
老師,6月利潤總額40000,用于彌補以前年度虧損了,請問怎么做賬務(wù)處理啊
您好老師,關(guān)于所得稅計提的問題 截止到6月利潤表利潤總額本年累計數(shù)是971.63元,以前年度未彌補虧損有6萬多,那么第二季度要計提所得稅嗎?還是說等彌補完虧損6萬多以后再開始計提呢?
請問老師,普通企業(yè)彌補虧損是5年,高新企業(yè)是10年,普通企業(yè)可以用稅前利潤彌補前五年虧損?比如22年虧損200萬,23—27年年利潤總額是均11萬元,五年的稅前利潤總額是55萬元,彌補后利潤截止到27年是虧損145萬元,是這樣嗎?稅前利潤彌補虧損分錄怎么做?
三個月做一次賬,在財務(wù)軟件就是把一到三月的賬,都做到第三個月里對嗎,然后四五六,做到六月里,如果四月沒有業(yè)務(wù),在財務(wù)軟件直接就空結(jié)賬到六月嗎
單位幫職工繳納養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等費用個人部分和單位部分怎么入賬?
碎石加工勞務(wù)分包屬于建筑工程嗎?如果不是,稅率是多少?
老師,在8月開了增值稅專用發(fā)票,然后8月紅沖,重新開票,需要把之前開的發(fā)票做賬務(wù)處理然后紅沖重新寫分錄嗎,當(dāng)時沒有做賬務(wù)處理
老師,政府補貼辦公經(jīng)費當(dāng)年未做賬,跨年補記賬,怎么處理
老師,你好,我們是一家建筑公司,現(xiàn)在承包了一個勞務(wù)工程,我們可以給對方開幾個點的發(fā)票
社保最新政策 計算 比例 各檔基數(shù)
我想問一下,我開票小規(guī)模企業(yè),發(fā)票上面顯示是1%,稅率,但是申報時候顯示是3%,我做憑證怎么做,如圖下,你幫我看看這樣對嗎
老師你好,請問工廠里有食堂,有廚師和幫廚,是不是食堂的所有費用,都可以放在管理費用-福利費里?
老師我們公司賬上有200多萬的收入沒有申報,10月電商的數(shù)據(jù)都會到稅務(wù)系統(tǒng),我十月申報的時候是一次把這200多萬報了還是先報一部分好些?我們公司是小規(guī)模納稅人,前面沒怎么報稅,總共前面就報了30來萬
那申報表上已經(jīng)扣除了40000用于彌補了,但財務(wù)這塊不需做任何處理嘛?利潤分配--未分配利潤還是貸方余額不變呢
你好不需要管大彌補虧損,只在所得稅主表里面體現(xiàn)。