做賬可以,然后就是不能在稅前扣除。
公司租員工宿舍,但房東不給發(fā)票,可以做為稅前扣除嗎?
給員工宿舍,沒有發(fā)票,請問直接入賬不做稅前扣除可以么?
老師 公司給員工租的宿舍,但是房東不開發(fā)票,我憑支出直接記入管理費用-福利費 這個可以稅前扣除嗎
公司給員工租用的宿舍,如果不開發(fā)票,也不做稅前扣除,有稅務(wù)風(fēng)險么?
請問,老師,有個員工入職前談的工資是不包住,后面公司租了宿舍,跟員工談了宿舍的費用他自己承擔(dān),我做工資是不是直接在稅前工資里面扣,還是在稅后,因為公司租的宿舍是有開發(fā)票給公司的可以做費用的。
請問這題沒有籌資活動吧?主要看②甲公司原持有丙公司80%的股權(quán),2×25年又斥資5000萬元自B公司取得丙公司另外10%的股權(quán)。至此甲公司持有丙公司90%的股權(quán)并仍然控制丙公司。甲公司與B公司不存在任何關(guān)聯(lián)方關(guān)系。③甲公司原持有丁公司80%的股權(quán),2×25年出售丁公司10%的股權(quán),取得價款7800萬元,出售后甲公司持有丁公司70%的股權(quán),仍然控制丁公司。 A.投資活動現(xiàn)金流入為6500萬元 B.籌資活動現(xiàn)金流出為0 C.籌資活動現(xiàn)金流入為0 D.投資活動現(xiàn)金流出為9000萬元 答案 ?選項A,投資活動現(xiàn)金流入=④6500-500=6000(萬元);選項B,籌資活動現(xiàn)金流出=②5000(萬元);選項C,籌資活動現(xiàn)金流入=③7800(萬元);選項D,投資活動現(xiàn)金流出=①10000-1000=9000(萬元)。
老師,自然人和小規(guī)模納稅人怎么界定呢?比如自然人代開發(fā)票,他是按照小規(guī)模納稅人來增值稅起征自然人的起征點按次的話是500,按月的話是20,000,但是呢小維娜人呢?月收入低于100,000以下,他是免征增值稅的,這兩個我應(yīng)該按照哪個來決定呢?
24年有幾筆預(yù)付,也沒有發(fā)票,就在沒有憑證的情況下用現(xiàn)金的形式轉(zhuǎn)平了 的意思就是退回了,現(xiàn)在把這個錯誤糾正,改24年的賬 然后改申請表 行不 ?
事業(yè)單位通過專項債支付服務(wù)費。怎么賬務(wù)處理?
老師,請問當(dāng)月原材料暫估了,成本也結(jié)轉(zhuǎn)了,次月收到發(fā)票,次月的賬處理是先紅沖上月的暫估,然后按發(fā)票原材料數(shù)量和金額入賬就可以了,是嗎?
老師,一般納稅人最開始是個人獨資,后面有人注資進來20萬,原來的老板占80%,后來的占20%,這個應(yīng)該怎么賬務(wù)處理才對???需要變更哪些呢?
這里股票的發(fā)行費,為何計入成本,方老師講股票的發(fā)行費很獨立,沖減資本公積。
老師麻煩詳細說一下第五題,徹底不會了?
面試一家物流公司,需要準備什么知識?
“管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風(fēng)險”哪個對?
稅務(wù)查賬的時候會不會我們沒有交租房的那些稅金沒問題吧?
我們是外企,做賬的時候有什么特殊的么?比如說必須有發(fā)票么?
你沒有發(fā)票,只要匯算清繳的時候納稅調(diào)增了,稅務(wù)局不會管的。
抱歉啊,那個外企,這個我沒做過。