是的,同學,你的理解正確
老師,我本月增值稅銷項稅額小于我要抵扣的進項稅額,那我怎么申報?應交增值稅就為負數(shù)了,是不是交稅是0啊
企業(yè)每個月的實際銷項稅額小于進項稅額,是不是說明增值稅就可以不交了啊
每個月要交的增值稅是怎么算的,比如說:60萬的銷項稅額-70萬的進項稅額 那就是要交13000的稅是不?工業(yè)13%
老師你好,增值稅進項稅額抵扣,最后交的銷項減進項的增值額,其實對于企業(yè)來說增值稅就是交的整個銷項稅額對嗎,進項部分算是在采購時交了
老師你好,我問下,知道銷項稅額,和實際抵扣的進項稅額,是不是就可以算增值稅稅負率 增值稅稅負率=實際抵扣的進項稅額/銷項稅額
出口報關一季度漏報的能在三季度補報嗎?
個體戶做賬也要求零星開支必須有發(fā)票或者個人信息全的收據(jù)才能抵扣嗎?
老師,從農(nóng)戶那里收購的生豬,可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
老師,問一下廚房每天采購的食材,月底結賬,對方開發(fā)票直接開一個總數(shù)可以嗎?沒有明細
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬合同,我單位開具了發(fā)票10萬,收款8萬,水利局欠款2萬,水利局現(xiàn)在和我們簽署了一個減免債務的意向書,希望我們減免1萬,只支付1萬 現(xiàn)在我能不能把10萬發(fā)票沖紅重開9萬,對方會計說她不想翻以前憑證,已經(jīng)記賬了票不想動了,我答復他是我依然沖紅重開,她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實際管理者,但是沒有領工資沒交個稅,那老板拿有實名的火車票發(fā)票報銷真實的差旅費,但實際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,我在申報個稅,綜合所得申報工資薪金所得里的社保公積金是只填寫員工繳納的部分嗎?如果只填本期收入,會不會自動抓取電子稅務局已經(jīng)繳納的社保數(shù)據(jù)?
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過控制挽回嗎
老板拿火車實名制的差旅費真實發(fā)票報銷,實際報銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒有在公司領工資),這種怎么處理合規(guī)呢
應交稅費的填列方式,
完稅證明上顯示公司2021年1月份至2月份的增值稅交了四十多萬,什么意思呢?
要看之前的銷項稅是否大于進項稅,要看申報表明細