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老師,加計(jì)抵減增值稅累計(jì)可計(jì)提上限是怎么算出來的?專管員打電話說大數(shù)據(jù)顯示我單位有累計(jì)可計(jì)提余額。每個(gè)月都有計(jì)提,都有申報(bào)了,申報(bào)表里都有。

2021-08-05 15:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-05 16:43

你好?當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額=當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額×10%   當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額=上期末加計(jì)抵減額余額+當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計(jì)抵減額。

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你好?當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額=當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額×10%   當(dāng)期可抵減加計(jì)抵減額=上期末加計(jì)抵減額余額+當(dāng)期計(jì)提加計(jì)抵減額-當(dāng)期調(diào)減加計(jì)抵減額。
2021-08-05
第一個(gè)可以的, 第二個(gè)這個(gè)有一個(gè)弊端,你一年底一次申報(bào)的話,你得去稅務(wù)局申報(bào),因?yàn)槟愣悇?wù)局這邊會(huì)比對(duì)的系統(tǒng)里面,它會(huì)當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額乘以抵扣率,按照這個(gè)來比對(duì),你填寫的是一年的累計(jì),肯定是大于當(dāng)月的發(fā)生額
2023-03-06
你好 之前的不允許你們抵扣了嗎
2021-03-22
你好 現(xiàn)在是全年累計(jì)扣繳,一是可以去稅局修改申報(bào),一是可以在這月糾正過來
2022-09-18
比如你需要交稅款是20你的實(shí)際抵扣金額,也就是附表四實(shí)際抵扣金額 主表19行里面體現(xiàn)他是銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額減加計(jì)扣除來交稅的,你可以試一下 借應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除 貸營(yíng)業(yè)外收入 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi),增值稅加計(jì)扣除
2023-09-03
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