同學(xué)你好 對(duì),公戶(hù)付的 需要繳稅
我們是商場(chǎng),客戶(hù)延期繳納租金,我們收取對(duì)方滯納金,并開(kāi)具了咨詢(xún)服務(wù)。服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?是否應(yīng)該繳納增值稅?
我方代客戶(hù)支付了100萬(wàn)的服務(wù)費(fèi),但是對(duì)方開(kāi)具的是普票,我方收取客戶(hù)100萬(wàn)代墊服務(wù)費(fèi)后給客戶(hù)開(kāi)了100萬(wàn)的專(zhuān)票,因此需要跟客戶(hù)額外收取100萬(wàn)專(zhuān)票的增值稅和附加稅,請(qǐng)問(wèn)收取的這部分稅金還需要開(kāi)票繳納增值稅嘛?
老師,我們是建筑勞務(wù)公司,幫客戶(hù)開(kāi)票,收4個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi),比如開(kāi)100萬(wàn)的專(zhuān)票,收4個(gè)點(diǎn)是4萬(wàn),96萬(wàn)再打回客戶(hù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的私人賬戶(hù),這么操作我們公司賺錢(qián)嗎?100萬(wàn)的專(zhuān)票,增值稅加三項(xiàng)附加稅加印花稅加所得稅不就超過(guò)4萬(wàn)了嗎?
老師,您好!請(qǐng)教一下內(nèi)部賬務(wù)處理,應(yīng)收賬款是不含稅的,但是,后期客戶(hù)付款對(duì)公支付需要開(kāi)票,我加收了客戶(hù)的稅額,例如:7月應(yīng)收A客戶(hù)未稅100萬(wàn),8月客戶(hù)對(duì)公支付100萬(wàn),稅點(diǎn)是6個(gè)點(diǎn),我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
老師好,我公司是做設(shè)備監(jiān)理的國(guó)內(nèi)企業(yè),我們這的客戶(hù)大部分是國(guó)內(nèi)客戶(hù),也有少部分是國(guó)外客戶(hù),國(guó)外客戶(hù)因?yàn)槲覀冞^(guò)去成本太高,就找了客戶(hù)當(dāng)?shù)氐谋O(jiān)理服務(wù)商幫我們?nèi)プ鰴z驗(yàn)服務(wù),然后我們付款給服務(wù)商。這個(gè)業(yè)務(wù)鏈條里面,我們從客戶(hù)那里收取服務(wù)費(fèi)做未開(kāi)票收入繳納了增值稅和所得稅,那服務(wù)商作為境外企業(yè),在境外幫我們檢驗(yàn)設(shè)備,我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅嗎
老師好!請(qǐng)教:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本科目 下面能不能設(shè)置 二級(jí)科目 裝卸費(fèi)
老師,稅務(wù)那邊說(shuō)我們?cè)?025年確認(rèn)收入的時(shí)間晚了,需要更正申報(bào),在未開(kāi)票的月份做一個(gè)無(wú)票收入,這個(gè)需要認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)嗎,當(dāng)時(shí)沒(méi)那么多留抵,需要繳納增值稅嗎
您好,我公司是經(jīng)營(yíng)民宿的,也有租用村里的草原,用作露營(yíng)場(chǎng)所。平時(shí)旅客過(guò)來(lái)旅游,或者團(tuán)建,我們會(huì)提供住宿,提供餐飲,也提供營(yíng)地給他們搞活動(dòng),請(qǐng)問(wèn)要怎么開(kāi)票呢?按什么稅目開(kāi)票?我們是小規(guī)模納稅人
【例題 21·多選題】(2022 年)下列關(guān)于兩項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成的投資組合的表述中,正確的有( )。 A.如果相關(guān)系數(shù)為+1,則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差等于兩項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均 B.如果相關(guān)系數(shù)為-1,則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差最小,甚至可能等于 0 C.如果相關(guān)系數(shù)為 0,則表述不相關(guān),但可以降低風(fēng)險(xiǎn) D.如果相關(guān)系數(shù)小于 1,則投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差一定小于單項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù) 這里面的相關(guān)系數(shù)指的是什么
老師,請(qǐng)問(wèn)填報(bào)專(zhuān)項(xiàng)扣除的時(shí)候,為什么代扣代繳單位沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)社保的這個(gè)單位呢
公司A把檔案項(xiàng)目外包,由其中一家人力資源服務(wù)B承接。外包人員中其中一名有檔案管理人員專(zhuān)業(yè)證書(shū),公司A為該外包人員繳納了社醫(yī)保費(fèi)用。公司目前的做法是將社醫(yī)保費(fèi)用及工資全額支付給人力資源服務(wù)公司。然后為該外包人員把錢(qián)轉(zhuǎn)回公司A賬戶(hù)代收代付社醫(yī)保。這樣的做法是否合理
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題目里面的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格應(yīng)該是6元每件嗎?實(shí)際價(jià)格是4元每件嗎?標(biāo)準(zhǔn)量是6000件,實(shí)際用量是9500件,然后預(yù)算件是10000件。我的數(shù)據(jù)找對(duì)了嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)有具體指導(dǎo)怎么操作個(gè)稅APP申報(bào)的課程嗎?
請(qǐng)問(wèn):這道題100元其他綜合收益還得交所得稅嗎?
你好老師,遠(yuǎn)期商業(yè)匯票,承兌人是主債務(wù)人, 持票人是對(duì)出票人和承兌人都有追索權(quán)嗎,
那如何才能做到我方零稅負(fù)呢,因?yàn)槲曳街皇瞧鸬街虚g代付的作用
這樣做的話(huà),實(shí)際我方是承擔(dān)了額外稅金的
那就是銷(xiāo)項(xiàng)多少對(duì)方給你開(kāi)多少進(jìn)項(xiàng)
現(xiàn)在情況是我們支付沒(méi)有進(jìn)項(xiàng),但我們收取會(huì)產(chǎn)生銷(xiāo)項(xiàng),我們跟客戶(hù)收取銷(xiāo)項(xiàng)之后還要給對(duì)方開(kāi)具發(fā)票,那還會(huì)就這筆稅金產(chǎn)生新的銷(xiāo)項(xiàng)
進(jìn)項(xiàng)不能暫估 需要他給你開(kāi)發(fā)票才行
老師我們沒(méi)有暫估啊,是我們代支付的錢(qián),對(duì)方給我們開(kāi)的普票我們沒(méi)法抵扣,而我們跟客戶(hù)收錢(qián)要開(kāi)專(zhuān)票,需要交稅
他要給你們開(kāi)專(zhuān)票才可以的哦
不明白老師,可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)嘛?
你開(kāi)出去銷(xiāo)項(xiàng)你得有進(jìn)項(xiàng)才可以抵扣
對(duì)啊,因?yàn)闆](méi)進(jìn)項(xiàng),所以才要跟客戶(hù)收這部分稅錢(qián),可是收了稅錢(qián)又會(huì)產(chǎn)生以稅錢(qián)為基礎(chǔ)產(chǎn)生的稅款
同學(xué)你好 那你要看你們交多少稅哦