同學你好 對,公戶付的 需要繳稅

我們是商場,客戶延期繳納租金,我們收取對方滯納金,并開具了咨詢服務。服務費的發(fā)票,請問怎么做賬?是否應該繳納增值稅?
我方代客戶支付了100萬的服務費,但是對方開具的是普票,我方收取客戶100萬代墊服務費后給客戶開了100萬的專票,因此需要跟客戶額外收取100萬專票的增值稅和附加稅,請問收取的這部分稅金還需要開票繳納增值稅嘛?
老師,我們是建筑勞務公司,幫客戶開票,收4個點的服務費,比如開100萬的專票,收4個點是4萬,96萬再打回客戶項目負責人的私人賬戶,這么操作我們公司賺錢嗎?100萬的專票,增值稅加三項附加稅加印花稅加所得稅不就超過4萬了嗎?
老師,您好!請教一下內(nèi)部賬務處理,應收賬款是不含稅的,但是,后期客戶付款對公支付需要開票,我加收了客戶的稅額,例如:7月應收A客戶未稅100萬,8月客戶對公支付100萬,稅點是6個點,我應該怎么做賬務處理?
老師好,我公司是做設備監(jiān)理的國內(nèi)企業(yè),我們這的客戶大部分是國內(nèi)客戶,也有少部分是國外客戶,國外客戶因為我們過去成本太高,就找了客戶當?shù)氐谋O(jiān)理服務商幫我們?nèi)プ鰴z驗服務,然后我們付款給服務商。這個業(yè)務鏈條里面,我們從客戶那里收取服務費做未開票收入繳納了增值稅和所得稅,那服務商作為境外企業(yè),在境外幫我們檢驗設備,我們需要幫他代扣代繳增值稅和所得稅嗎
老師,今年的政府補助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個體工商戶經(jīng)營所得個稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費沒有分攤計入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個體工商戶沒有票怎么報稅,
10、商品流通企業(yè)會計中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進貨原價B、價款加上運雜費)。C、價款加上運費D、購進商品支付的所有款項
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機床與B公司的專利技術交換,該交換不具有商業(yè)實質(zhì),分錄該如何做
老師,請問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價收,甚至會多收運費,出口報關單是按Fob出口,會計做賬也是按fob確認收入,代收的運費貨代會開一部分運輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價,20元是運輸費,10元剩余也就給我們了。這10元要報收入嗎?會計把這20元做成了銷售費用,感覺不對,出口報關單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時候確認收入,什么時候確認成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務,我從2022年已經(jīng)開始補賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請老師們指點一下,謝謝
那如何才能做到我方零稅負呢,因為我方只是起到中間代付的作用
這樣做的話,實際我方是承擔了額外稅金的
那就是銷項多少對方給你開多少進項
現(xiàn)在情況是我們支付沒有進項,但我們收取會產(chǎn)生銷項,我們跟客戶收取銷項之后還要給對方開具發(fā)票,那還會就這筆稅金產(chǎn)生新的銷項
進項不能暫估 需要他給你開發(fā)票才行
老師我們沒有暫估啊,是我們代支付的錢,對方給我們開的普票我們沒法抵扣,而我們跟客戶收錢要開專票,需要交稅
他要給你們開專票才可以的哦
不明白老師,可以詳細說說嘛?
你開出去銷項你得有進項才可以抵扣
對啊,因為沒進項,所以才要跟客戶收這部分稅錢,可是收了稅錢又會產(chǎn)生以稅錢為基礎產(chǎn)生的稅款
同學你好 那你要看你們交多少稅哦