同學(xué)你好 沖減電梯的賬面剩余價(jià)值然后按照新價(jià)值入賬
我公司電梯與房產(chǎn)是一起核算的,現(xiàn)在我公司要更換電梯,請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)核算?謝謝
老師,請(qǐng)教,我公司一般納稅人混合業(yè)銷售開票稅率有銷售電梯13%、維修電梯9%、維護(hù)保養(yǎng)6%、安裝電梯3%.進(jìn)項(xiàng)也是不同稅率的13%、9%、6%、1%. 請(qǐng)問老師,我的增值稅稅負(fù)率怎么計(jì)算,是要分別計(jì)算銷售電梯稅負(fù)多少,保養(yǎng)稅負(fù)多少嗎?還是所有一般計(jì)稅打包一起計(jì)算稅負(fù)?
老師你好,我公司原修建產(chǎn)業(yè)園,部分用于公司員工,一部分公寓可以出售,都作為在建工程核算的,現(xiàn)因資金原因,產(chǎn)業(yè)園被賣掉了,股權(quán)出讓,那現(xiàn)在是不是要作為房開企業(yè)核算呢?這個(gè)會(huì)計(jì)核算轉(zhuǎn)換的時(shí)間應(yīng)該是從什么時(shí)候開始呢?原作為在建工程核算的要怎么處理呢?謝謝
老師你好,我們是業(yè)主方。我公司原修建產(chǎn)業(yè)園,部分用于公司員工,一部分公寓可以出售,都作為在建工程核算的,現(xiàn)因資金原因,產(chǎn)業(yè)園被賣掉了,股權(quán)出讓,那現(xiàn)在是不是要作為房開企業(yè)核算呢?這個(gè)會(huì)計(jì)核算轉(zhuǎn)換的時(shí)間應(yīng)該是從什么時(shí)候開始呢?原作為在建工程核算的要怎么處理呢?謝謝
老師晚上好,我們是生產(chǎn)加工企業(yè),電費(fèi)和另一家公司共同開具一張發(fā)票上,需要用分割單來核算兩家的電費(fèi),名頭是我們家公司名,現(xiàn)在電費(fèi)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本啦,現(xiàn)在要分割電費(fèi),分錄怎么做沖減啊?請(qǐng)老師指導(dǎo),謝謝
出口報(bào)關(guān)一季度漏報(bào)的能在三季度補(bǔ)報(bào)嗎?
個(gè)體戶做賬也要求零星開支必須有發(fā)票或者個(gè)人信息全的收據(jù)才能抵扣嗎?
老師,從農(nóng)戶那里收購(gòu)的生豬,可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
老師,問一下廚房每天采購(gòu)的食材,月底結(jié)賬,對(duì)方開發(fā)票直接開一個(gè)總數(shù)可以嗎?沒有明細(xì)
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬(wàn)合同,我單位開具了發(fā)票10萬(wàn),收款8萬(wàn),水利局欠款2萬(wàn),水利局現(xiàn)在和我們簽署了一個(gè)減免債務(wù)的意向書,希望我們減免1萬(wàn),只支付1萬(wàn) 現(xiàn)在我能不能把10萬(wàn)發(fā)票沖紅重開9萬(wàn),對(duì)方會(huì)計(jì)說她不想翻以前憑證,已經(jīng)記賬了票不想動(dòng)了,我答復(fù)他是我依然沖紅重開,她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實(shí)際管理者,但是沒有領(lǐng)工資沒交個(gè)稅,那老板拿有實(shí)名的火車票發(fā)票報(bào)銷真實(shí)的差旅費(fèi),但實(shí)際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,我在申報(bào)個(gè)稅,綜合所得申報(bào)工資薪金所得里的社保公積金是只填寫員工繳納的部分嗎?如果只填本期收入,會(huì)不會(huì)自動(dòng)抓取電子稅務(wù)局已經(jīng)繳納的社保數(shù)據(jù)?
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過控制挽回嗎
老板拿火車實(shí)名制的差旅費(fèi)真實(shí)發(fā)票報(bào)銷,實(shí)際報(bào)銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒有在公司領(lǐng)工資),這種怎么處理合規(guī)呢
應(yīng)交稅費(fèi)的填列方式,
嗯,那是要把整個(gè)房產(chǎn)那個(gè)轉(zhuǎn)入在建工程核算嗎?
怎么沖減電梯的賬面剩余價(jià)值?分錄應(yīng)該怎么寫呢?
不用 2.借固定資產(chǎn)負(fù)數(shù) 貸在建工程 這個(gè)金額只是電梯的賬面剩余價(jià)值
那請(qǐng)問老師,這個(gè)在建工程的貸方負(fù)數(shù),最后要轉(zhuǎn)到哪里去呀?不能再轉(zhuǎn)回固定資產(chǎn)了吧?
最后轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)的哦
袁老師,我先是借固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)貸在建工程負(fù)數(shù),然后我再把在建工程的負(fù)數(shù)轉(zhuǎn)回到固定資產(chǎn),那不是相當(dāng)于沒沖減嗎?
金額不一樣哦 新電梯的金額跟折舊來的怎么能一樣
老師,我還是沒有明白這個(gè)是怎么沖減的?嗯,我買一個(gè)新電梯,借在建工程貸銀行存款,然后在建工程轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)里面,也就是轉(zhuǎn)到房產(chǎn)的原值里面,那之前的那個(gè)電梯的價(jià)值怎么沖減了呢?
我那個(gè)舊的電梯要走固定資產(chǎn)清理嗎?
對(duì)的 計(jì)入固定資產(chǎn)清理就行了
老師,剛剛您說做固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)直接沖減,那又怎么做?固定資產(chǎn)清理呢
具體的分錄又是怎么寫的呢?
就是舊電梯的沖減了做固定資產(chǎn)清理
老師,能不能麻煩您說一下具體的分錄?或者是您告訴我相關(guān)的文件,或者是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,我自己查一下
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