你好? ? ? ?這個(gè)的話(huà) 在本月去改就行了。? ?不然的話(huà)你還得去修改年報(bào)才行的 。? ?
第1:我19年的年度匯算在20年的3-6月已經(jīng)申報(bào)了,但是我發(fā)現(xiàn)19年的個(gè)人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除填寫(xiě)有錯(cuò),就把19年的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除作廢掉后,在20年的9月份更正了19年的匯算,這個(gè)有沒(méi)有關(guān)系,更正年度匯算有沒(méi)有時(shí)間限制,還是要跟申報(bào)的限制期內(nèi)更正? 第2:今年的1-8月已經(jīng)公司抵扣了個(gè)人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,但是因?yàn)樾畔⒂绣e(cuò),我就把20年所有的子女教育,房屋租金,繼續(xù)教育之類(lèi)的作廢掉了,那公司已經(jīng)在1-8月按月抵扣的個(gè)人專(zhuān)項(xiàng)附加扣除怎么辦?是到21年3到6月份年度匯算的時(shí)候再重新繳納嗎,多退少補(bǔ)?
老師,請(qǐng)問(wèn)下員工是今年12月才在app上填的專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,之前申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,都沒(méi)有扣減過(guò)專(zhuān)項(xiàng)扣除這一項(xiàng),那在1月份申報(bào)12月份的個(gè)稅的時(shí)候需要把這一年的累計(jì)專(zhuān)項(xiàng)附加扣除扣減掉再計(jì)算個(gè)稅嗎
老師好!這個(gè)月我們要做一項(xiàng)2020年的進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除,更正申報(bào)20年所有有進(jìn)項(xiàng)的月份,加計(jì)扣除這個(gè)業(yè)務(wù)怎么做賬?需要改動(dòng)20年的賬嗎?還是在本月做賬?
老師好,我們公司2020年加計(jì)抵減聲明錯(cuò)誤扣除多了,現(xiàn)在更正申報(bào)表后需要補(bǔ)增值稅及附加稅,但是企業(yè)所得稅季度報(bào)表更正不了,加計(jì)抵減多的及需要補(bǔ)繳稅費(fèi)的能否統(tǒng)一在2020年12月賬務(wù)上處理呢?因?yàn)檫€有年報(bào)需要更正
老師,我們公司是2021年8月份,成立的,8月份備案一般納稅人,屬于生活服務(wù),享受加計(jì)抵減扣除10%,我今天申請(qǐng)加計(jì)遞減扣除,提交的,已通過(guò),就只是12月份的進(jìn)項(xiàng)稅額,享受加計(jì)抵減扣除嗎,8月,9月,10月11月,都有進(jìn)項(xiàng)票的,這個(gè)是表四加計(jì)抵減的報(bào)表,里面只有12月份進(jìn)項(xiàng)稅額的10%,對(duì)嗎
以前發(fā)票申報(bào)未開(kāi)發(fā)票,今年開(kāi)了以前未開(kāi)發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買(mǎi)賣(mài)A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個(gè)產(chǎn)品,產(chǎn)品價(jià)格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細(xì)小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計(jì)算成本?
收到增值稅,出口退稅應(yīng)該怎么做?分錄啊
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾!??! 老師,7月份加工費(fèi)全盤(pán)算的是和對(duì)賬周期的加工費(fèi),我司對(duì)賬(6/26-7/25)周期是7月的,我看她7月加工費(fèi)又含6月的發(fā)票,艾。我核算成本難道全部按對(duì)賬周期算嗎?委外成本,自已生產(chǎn)成品入庫(kù)也按(6/26-7/25)周期算成本嗎
算付現(xiàn)成本,期間費(fèi)用的固定成本和變動(dòng)成本是不是要加上?算EBIT,期間費(fèi)用的變動(dòng)成本和固定成本是不是要減掉?
老師,合伙企業(yè)買(mǎi)賣(mài)A股港股,主要是為了短線(xiàn)投資的。會(huì)計(jì)上怎么做賬務(wù)處理?交易費(fèi)用是計(jì)入成本還是投資收益?
應(yīng)付債券不屬于流動(dòng)負(fù)債嗎
我單位是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年重復(fù)計(jì)了6.2萬(wàn)成本,今年發(fā)現(xiàn)后應(yīng)該做紅字沖銷(xiāo)分錄,是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-6.2萬(wàn),貸應(yīng)付賬款-6.2萬(wàn),這樣就能把多計(jì)的成本沖掉。在金蝶軟件中,利潤(rùn)分配一般是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的,如果可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),我是不是只需要做沖紅分錄就行,之前年度都是虧損的。足夠彌補(bǔ)這個(gè)金額。是不是不用交所得稅,是不是要在稅務(wù)局更正去年的申報(bào)表
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄怎么做?
你好? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)扣除抵減? 貸 銀行存款? 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)??