你好,填寫增值稅的金額。
老師,建筑企業(yè)預(yù)繳了增值稅,附加稅還需要預(yù)繳嗎? 預(yù)繳增值稅只填寫預(yù)繳款表,增值稅申報(bào)表空表提交嗎?有進(jìn)項(xiàng)稅額是不是要在增值稅申報(bào)表里填寫?
增值稅申報(bào)附表四填寫建筑預(yù)交的稅額是填寫增值稅和附加稅的合計(jì)額嗎
建筑行業(yè)異地預(yù)交增值稅跟附加稅,但本月的應(yīng)納稅額為0,當(dāng)月的增值稅及附加稅申報(bào)表要怎么填寫申報(bào)?
本月有預(yù)繳增值稅款,填報(bào)增值稅及附加稅申報(bào)表的附表四時(shí),在本期發(fā)生額要填寫本月預(yù)繳的增值稅款嗎?
老師 我報(bào)稅的時(shí)候 建筑業(yè)預(yù)繳的增值稅及附加稅 我在附表里面填寫的時(shí)候是光填預(yù)繳的增值稅的金額還是填預(yù)繳的增值稅+附加稅的合計(jì)金額呢
這道題的D是對(duì)的吧?老師課件上也是ABD
賬上有1700萬的存貨,實(shí)物有6.700萬左右,需要開好多的發(fā)票出來呢
咨詢下:商業(yè)企業(yè)一般納稅人零售的煙、酒、食品、化妝品、服裝、鞋帽(不包括勞保專用部分)等消費(fèi)品不得開具增值稅專用發(fā)票,只能開具普通發(fā)票。電工絕緣鞋屬于勞動(dòng)保護(hù)用品,可以開具增值稅專用發(fā)票。這個(gè)為什么這么解釋,沒太看懂答案。
老師們好,我這邊有個(gè)有限合伙企業(yè),股東是公司合伙人和自然人合伙人,合伙企業(yè)的稅費(fèi)種認(rèn)定下來,需要報(bào)個(gè)稅:經(jīng)營(yíng)所得和工資薪金所得,想問下如何申報(bào)這兩個(gè)個(gè)稅
供應(yīng)商給開的進(jìn)項(xiàng)票,是不是無論多長(zhǎng)時(shí)間(包含已經(jīng)抵扣的),是不是都能從電子稅務(wù)局查出來
請(qǐng)問:這道題bc不對(duì)嗎
怎么看企業(yè)屬于什么行業(yè)???
老師,麻煩幫我看下為什么不是600*25%呢,實(shí)際發(fā)生600,所以前面遞延所得稅資產(chǎn)可以沖會(huì)600呀
老師,我想問一下,提前通過公戶付給農(nóng)產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品購貨款,我咋記分錄,是不是后期得補(bǔ)開農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票
只收到了一張入庫通知單,應(yīng)該怎么做賬?
表頭是這樣的 不用加附加稅?
是的,不用包含附加稅。