你好,你所指的計(jì)提稅費(fèi)是計(jì)提什么稅費(fèi)? 一般納稅人月收入沒超10萬,免征教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加。 免征的教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加不需要做計(jì)提分錄。
一般納稅人月收入沒超10萬 怎么做計(jì)提稅費(fèi)的分錄 怎么寫減免稅分錄
一般納稅人附加稅月收入不到10萬減免地方教育和教育費(fèi),這個(gè)只要交增值稅就要計(jì)提,現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候是直接免的, 那么計(jì)提完,減免的分錄怎么做?
一般納稅人銷售額不到10萬,附加稅減免后會(huì)計(jì)分錄怎么做?
一般納稅人生豬行業(yè),10萬收入是免稅的,5萬收入是不免稅的,這個(gè)分錄怎么寫?免稅部分還需要計(jì)提稅費(fèi)嘛?都是不開具發(fā)票收入
老師,小規(guī)模納稅人的收入一個(gè)季度沒超45萬,增值稅減免了怎么寫分錄?
請(qǐng)問一下,裝修公司購進(jìn)材料做賬入庫存商品還是原材料,或者其他什么科目吖?
老師一人公司要減資,已經(jīng)公示45天了,現(xiàn)在接下來需要什么材料?去哪找模板
老師,公司是小規(guī)模納稅人,上個(gè)季度沒有交納任何稅款,但是目前 有三張發(fā)票要作廢,在這個(gè)月重新開具。這樣跨季度的發(fā)票我應(yīng)該怎么處理。
稅報(bào)完了,我要改報(bào)表,可以重新更正嘛,這個(gè)不影響 嘛
老師,你好,公司生產(chǎn)產(chǎn)品需要經(jīng)過三個(gè)車間才能生產(chǎn)出成品,對(duì)外銷售,核算成本是采用逐步結(jié)轉(zhuǎn)分步法,例如第一車間料工費(fèi)合計(jì)數(shù),算出單價(jià),是第二車間的期初數(shù)(領(lǐng)用數(shù)量乘單價(jià))。第二車間料工費(fèi)合計(jì)后,算出單價(jià),是第三車間的領(lǐng)用第二車間的期初數(shù)(領(lǐng)用數(shù)量乘單價(jià))第三車間料工費(fèi)合計(jì)后算出單價(jià),銷售數(shù)量乘以第三步的單價(jià),結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣可以嗎??
老師您好,本來是繳稅的分錄,入錯(cuò)管理費(fèi)用了,今年把憑證紅沖了,重新入,是入以前你年度損益調(diào)整嗎?
國(guó)外購進(jìn)貨物。需要申報(bào)繳納印花稅嗎
老師:你好??!實(shí)繳公司的股金轉(zhuǎn)給公司以外的個(gè)人,這個(gè)需要繳納什么稅嗎!這轉(zhuǎn)讓可行嗎?后面轉(zhuǎn)讓完了現(xiàn)在要把這個(gè)股金(社會(huì)自然人股)轉(zhuǎn)到法人個(gè)人名下,這個(gè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?或者需要繳納什么稅嗎?
老師,我公司4月賣一臺(tái)設(shè)備70000元有問題,7月重新給客戶發(fā)一臺(tái)設(shè)備,怎么做賬
老師,我5 、6 月份開出的票,對(duì)方現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公司名字有個(gè)字寫錯(cuò)了,但查詢發(fā)票狀態(tài)顯示:已退稅 那接下來我怎么弄呢
就是城建稅不是沒免嗎
你好,城建稅計(jì)提的分錄是 借:稅金及附加 ?????, ??貸:應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅
教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)不是減免了嗎直接做分錄嗎
不需要計(jì)提直接做分錄?
那印花稅比如說購銷印花稅怎么計(jì)算的 是 庫存商品+主營(yíng)業(yè)務(wù)收入*萬分之三?
你好,免征的教育費(fèi)附加,地方教育費(fèi)附加不需要做計(jì)提分錄,就是不需要做任何分錄的意思。 購銷印花稅=購銷含稅金額*萬分之3?
好的謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝 晚安?