借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅貸銀行存款,如果是一般納稅人做這個(gè)。
增值稅不需要計(jì)提嗎? 1、計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、下月交納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 3、如果上月的已繳稅金 ,上月交納時(shí) : 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款 那請(qǐng)問這個(gè)分錄不就是增值稅計(jì)提嗎?我該聽那個(gè)呢?
老師,請(qǐng)問單位開具建安發(fā)票提前預(yù)交的增值稅應(yīng)該怎么做分錄?如果不用應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金,用應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目可以嗎?
預(yù)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 貸:銀行存款 為什么實(shí)操上做的是:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 房地產(chǎn)企業(yè),開了不征稅發(fā)票 如果借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅,附加稅怎么具體做賬, 具體科目是什么?
異地項(xiàng)目預(yù)交稅費(fèi) 需不需要計(jì)提? 預(yù)交增值稅借方應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—三級(jí)明細(xì)科目做什么? 應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅—預(yù)繳增值稅/已交增值稅/未交增值稅三個(gè)科目是怎么用的? 請(qǐng)教一下各位老師
商貿(mào)企業(yè),小規(guī)模納稅人,月底結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅10,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10,然后再,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 10,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10, 問題1:上面的2個(gè)分錄,對(duì)嗎? 問題2:如果對(duì)的話,我想問下,可以省掉不用轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目,直接就 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅10,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅10,可以嗎
我們是生產(chǎn)企業(yè) 然后老板和人家合伙搞了個(gè)公司 那個(gè)公司只接訂單 然后放在我們公司做 這兩個(gè)公司要簽訂什么合同合適呢
老師,采購低值易耗品賬務(wù)處理?
老師貨物的退稅率為零,出口免稅還是視同內(nèi)銷征稅?
老師,您好,我司一般納稅人欲購入一廢舊廠房用于拆除銷售廢料,中間應(yīng)該怎么操作,拆除費(fèi),購入廢舊廠房,后期銷售廢料分錄要怎么寫?拆除費(fèi)需要發(fā)票入帳嗎?銷售廢料怎么開票?能簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?購入發(fā)票對(duì)方說是普通發(fā)票過來
外購商品對(duì)方開的是普票,不能抵扣,商品贈(zèng)送客戶視同銷售是不是也是正常繳納增值稅
老師麻煩問下,一般納稅人沒有收入,但有成本費(fèi)用,如何利潤做平啊
發(fā)現(xiàn)給一個(gè)員工買了社保,但是在個(gè)稅申報(bào)那里忘記填了怎么辦?好幾個(gè)月了
住宿票,餐飲票,可以開專用發(fā)票嗎
老師,銀行收到國內(nèi)信用證怎么入賬呢?
老師,您好,建材批發(fā)行業(yè)增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率分別是多少呢