你好!不用,你實際收到紅字發(fā)票再轉(zhuǎn)出
你好老師,我公司是銷方,上月開了一張專票,貨物名稱錯誤了,這月需開紅字發(fā)票沖銷。但購買方上月已扺扣,經(jīng)過與購買方溝通,她們在稅盤上填開了紅字專票信息表,審核已通過。但我這邊在稅盤上直接開票顯示如下信息,我該怎么辦呢?
老師,你好,我是購買方,7月份填開的紅字發(fā)票信息表,審核已通過,這月撤銷,申報表附列資料二第20行是不是就不需要填寫金額了
請問:一般納稅人發(fā)生銷售折讓,購買方取得發(fā)票未用于申報抵扣,填開《信息表》時填寫了對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票信息!次月 還可以在勾選平臺看到這張藍(lán)字發(fā)票并認(rèn)證這張被開過紅字發(fā)票的藍(lán)字發(fā)票嗎? 次月申報增值稅時,信息表對應(yīng)的增值稅額需要在附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額”填列嗎?
外資企業(yè),1月份收到供應(yīng)商發(fā)票,退稅勾選,但是沒有申請退稅,3月份我們自己開了紅字信息表,供應(yīng)商給我們開負(fù)數(shù)發(fā)票,申報增值稅的時候,是不是只需要在附表二,第3欄跟第20欄填寫負(fù)數(shù)發(fā)票的稅額就可以了
老師,請問數(shù)電開具的紅字信息表,對方是銷售方,我是購買方,對方開了紅字信息表,我這邊網(wǎng)上確認(rèn)了,對方已按紅字信息表開具紅字發(fā)票。我這邊申報增值稅時這個進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出申報表不會自動帶出,我要怎么填列?手動填寫嗎?應(yīng)該填在哪一欄?
老板要提現(xiàn)備用金每天限額2萬。還有什么辦法提現(xiàn)
老師:增值稅納稅地點,有固定地點的企業(yè),去外地,稅是不是交到當(dāng)?shù)?,而不是機構(gòu)所在地?
同品名、同規(guī)格,一樣的商品但是單價不同,可以開在同一張發(fā)票上嗎?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師融資是什么意思呢?
甲公司于 2021 年 1月 1 日購置一條生產(chǎn)線。方案二,2022-2025年每年年末支付了 240萬,I=10%,計算它的現(xiàn)值金額。我的計算對嗎 答案是691.62
一張藍(lán)字發(fā)票因為銷售退回,可以分兩次開紅字發(fā)票沖紅嗎
在同一張發(fā)票可以開同品名、同規(guī)格,單價不同商品名?因為7月給這家客戶送了三個訂單號的貨,合同單價分別2.84、2.53、2.40元
老師您好,長期股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓部分,那些二級明細(xì)科目,什么情況下要結(jié)轉(zhuǎn),什么情況下下不用結(jié)轉(zhuǎn)
老師,為什么d是對的
老師應(yīng)收票據(jù)如何做賬
這月撤銷會有影響嗎
你好!這個沒什么影響,不用擔(dān)心
直接在稅控盤點撤銷就可以嗎,還是去國稅局
你好!這個建議你問下當(dāng)?shù)?2366,正常是要稅務(wù)局,但是現(xiàn)在有的地方手續(xù)簡單了
好的謝謝老師
你好!不用客氣的了。