你好,申報(bào)過不需要再申報(bào)了這個(gè)對(duì)應(yīng)員工到底是誰(shuí)的員工就那邊去申報(bào),和那個(gè)公司有雇傭關(guān)系就那個(gè)去申報(bào)

第三方乙與丙客戶簽訂合同,建筑行業(yè)異地需要預(yù)繳個(gè)人所得稅,第三方乙說(shuō)要用甲公司員工的去申報(bào),但甲公司已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅了,在第三方乙那里再申報(bào)豈不是重復(fù)申報(bào),她人要多交個(gè)人所得稅嗎?
老師我們建筑勞務(wù)公司,開了外管證,還給了我們一個(gè)個(gè)稅申報(bào)的密碼,說(shuō)個(gè)稅也需要在項(xiàng)目所在地預(yù)繳,但是甲方幫我們代付工資,還幫我們申報(bào)了個(gè)稅,我們那個(gè)異地申報(bào)的個(gè)稅密碼還需要登錄上去申報(bào)嗎,還是說(shuō)需要弄一個(gè)人零申報(bào),或者說(shuō)不用管,等有人員需要申報(bào)再申報(bào)???
清包工,開了外管證,異地稅務(wù)局還給我們一個(gè)個(gè)稅密碼,說(shuō)個(gè)稅也在異地預(yù)繳,但是甲方幫我們代發(fā)了一部分工資20萬(wàn)然后還幫我們申報(bào)了個(gè)稅,然后還轉(zhuǎn)了20萬(wàn)到我公司公戶,我們開了40萬(wàn)勞務(wù)票給甲方,屬于我公司成本,現(xiàn)在我還要登錄異地個(gè)稅上零申報(bào)嗎,還是說(shuō)可以不用管那個(gè)賬號(hào),因?yàn)榧追揭呀?jīng)幫我們申報(bào)了,零申報(bào)是不是還得掛個(gè)人上去零申報(bào)
你好老師,我現(xiàn)在有個(gè)問題想咨詢一下,我們公司是建筑企業(yè),在異地有個(gè)項(xiàng)目,需要項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款,之前在其他地方只預(yù)繳增值稅和附加稅還有企業(yè)所得稅,近期有個(gè)項(xiàng)目在廣東省,項(xiàng)目所在地稅務(wù)局還需要預(yù)繳個(gè)人所得稅,這個(gè)個(gè)人所得稅不是核定的,讓自主申報(bào),我們?cè)诋?dāng)?shù)氐淖匀蝗丝蛻舳巳~申報(bào)了2個(gè)人的工資薪金,不超過5000元,不用繳個(gè)稅,現(xiàn)在在機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)局還需要再申報(bào)嗎?那申報(bào)的這兩個(gè)人員怎么做賬務(wù)處理呢?麻煩老師解答一下,謝謝
你好老師,我現(xiàn)在有個(gè)問題想咨詢一下,我們公司是建筑企業(yè),在異地有個(gè)項(xiàng)目,需要項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款,之前在其他地方只預(yù)繳增值稅和附加稅還有企業(yè)所得稅,近期有個(gè)項(xiàng)目在廣東省,項(xiàng)目所在地稅務(wù)局還需要預(yù)繳個(gè)人所得稅,這個(gè)個(gè)人所得稅不是核定的,讓自主申報(bào),我們?cè)诋?dāng)?shù)氐淖匀蝗丝蛻舳巳~申報(bào)了2個(gè)人的工資薪金,不超過5000元,不用繳個(gè)稅,現(xiàn)在在機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)局還需要再申報(bào)嗎?那申報(bào)的這兩個(gè)人員怎么做賬務(wù)處理呢?麻煩老師解答一下,謝謝
老師,我司和A地產(chǎn)合作康養(yǎng)項(xiàng)目,A地產(chǎn)出房子,我司出裝修,按35 65分成!請(qǐng)問如何入賬?
我想問下這個(gè)分錄要怎么寫?
小規(guī)模納稅人開出1%專用發(fā)票給客戶,客戶也是按1%抵扣是嗎?
老師,汽油開專票,可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎
我公司是商業(yè)管理公司,為商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場(chǎng)消費(fèi),經(jīng)營(yíng)商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說(shuō)是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長(zhǎng)和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤(rùn)分紅和發(fā)工資不影響對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?

