你好 你先去 導(dǎo)出清單模板 ;導(dǎo)出的模板 去 填入清單明細 ; 在去 導(dǎo)入;千萬不要去改變格式; 這樣導(dǎo)入的話會提示你出錯的; 你在試試
現(xiàn)在申報增值稅,銷項進項都是可以導(dǎo)入數(shù)據(jù)的,需要插入稅盤報嗎?應(yīng)該不需要吧,我好久沒報稅了,變化還蠻大 問題二有個發(fā)銷售發(fā)票區(qū)域,點了查詢,后面導(dǎo)入,可是導(dǎo)入數(shù)據(jù)不一致是怎么回事?8月有開紅字發(fā)票,正常數(shù)據(jù)應(yīng)該是正數(shù)發(fā)票減去紅字發(fā)票吧,導(dǎo)入數(shù)據(jù)不同咋辦,我一個個查詢更改?數(shù)據(jù)導(dǎo)入上面有個查詢按鈕
就是代開3個點的增值稅發(fā)票,在系統(tǒng)里面需要導(dǎo)入銷貨清單,然后有一個表格的始終導(dǎo)入不進去,其它的表格都沒有問題
就是說系統(tǒng)里的那個銷售收入一定要跟那是申報表的銷售收入一致一致,只不過那些申報表的收入有開票收入,有不開票收入這種的。不開票收入和開票收入合起來就是納稅申報表那個收入合計。是吧,也可以這種的嗎。我就不知道最新的這個這個就是收入確認準(zhǔn)則里面說的。是不是主營業(yè)務(wù)收入確認的這個金額必須要開票? 老師剛才那個截屏是不是說,嗯,把收入在系統(tǒng)上確認之后,有開票的有沒開票的,沒有開票的,就這個表格適用于那種就是。嗯,不抵扣增值稅的那個企業(yè)呀
老師,我想問一個問題,3年前的發(fā)票現(xiàn)在在金稅盤開票系統(tǒng)查不到了,要沖對應(yīng)的藍字發(fā)票,我輸入發(fā)票代碼和發(fā)票號碼也彈出來無對應(yīng)藍字發(fā)票,請問是3年前的無法進行紅沖了么?因為有導(dǎo)出電子版的開票記錄,所以在表格里還能查到3年前的,但是開票系統(tǒng)就沒有
老師,我想請教下,我在查23年11月的增值稅的賬有一筆24.75當(dāng)月確認了要交稅,實際上可能沒有申請扣款,我到稅務(wù)局里面看23.12月的系統(tǒng)里面都沒有開票,也沒有進項,可是增值稅申報表里面主表有進項和銷項的數(shù)據(jù),銷項的數(shù)據(jù)就是11月份沒有扣款的那筆收入對應(yīng)的稅金,進項的數(shù)據(jù)不知道哪里來的,然后奇怪的是附表一還有二都沒有數(shù)據(jù),請問這個是什么原因哈
請問個人在自有屋頂投資安裝的光伏電站,發(fā)電賣日供電局發(fā)的錢需要交個稅嗎?
公司要采購一批設(shè)備,但是設(shè)備帶有配件,相當(dāng)于是一個套裝里有2個東西,但是廠家開票只體現(xiàn)設(shè)備,不體現(xiàn)配件。但是配件的使用壽命肯定沒有設(shè)備長,要是后期我們單獨采購配件,廠家就單獨開配件的發(fā)票。請問這樣合理嗎?我覺得這樣比較亂,我們采購成套設(shè)備的時候,我想讓她把明細開到發(fā)票上:設(shè)備xxx,配件xxxx,但是廠家不同意,請問應(yīng)該怎么開票呢?
總收入5000萬(其中有30萬要在完工后再過兩年,工程沒有出現(xiàn)重大質(zhì)量問題時結(jié)算)按支出成本占預(yù)計總成本計算履約進度確認收入,履約進度為40%,這種情況怎么確認收入?
老師,我們新租入車間,對車間進行了電線電纜布線,共了1萬多,同時在車間隔了辦公室出來,目前辦公室還沒有量平方結(jié)算付款,1、這個電線電纜我要掛賬的話應(yīng)該掛在其他應(yīng)付款還是應(yīng)付賬款,2、我應(yīng)該怎么做賬
老師,請問我們公司7月有一臺車發(fā)生車禍報廢了,保險公司定損金額和我們購買保險金額差距比較大,目前還在起訴階段,沒有實際理賠,請問我這邊做賬該怎么處理呢?需要注意些什么
A公司為一般納稅人,有賬上1轎車經(jīng)二手車行出售給個人,二手車行開具了車輛銷售普通發(fā)票給買方個人,A公司還需要開具銷售發(fā)票嗎?
老師,老板一次性開了5萬多的餐費能入賬嗎?
老師,我家是工廠在快手開的分銷店鋪,是誰都可以賣我家的產(chǎn)品,然后傭金平臺會直接分開,一部分是工廠的收入,一部分是主播的傭金直接打到各自的賬戶,那我工廠做賬還用做主播傭金這一部分嗎?傭金沒通過我們且也不知道是哪個主播賣的沒有合同
你好老師我們是代理進口公司,第一季度印花稅申報了買賣合同,請問這個計稅依據(jù)是填哪幾類收入呢?
老師,收款時銀行會扣除一定手續(xù)費0.25%,那我如何做分錄 借:銀行存款 1*99.75% 財務(wù)費用 1*0.25% 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 (1/1.13)*0.13