你好,你以后還開發(fā)票嗎?如果不開發(fā)票的話可以做無票收入,小規(guī)模的,如果你以后開發(fā)票,建議小規(guī)模先不要做無票收入。
是小規(guī)模,稅控盤開票金額有140萬,但每個季度申報金額加起來是120萬,每個季度都有繳增值稅,做賬的財務(wù)軟件主營業(yè)務(wù)收入是99萬?怎么計算要補多少增值稅?
老師,物業(yè)公司,小規(guī)模納稅人,查賬征收,其中有領(lǐng)定額停車費發(fā)票,沒有再金稅盤再開了。定額票當時只是申領(lǐng)沒有交稅,實際手撕時用了一年之前都沒申報收入。那每月收到的定額發(fā)票收入是要申報嗎?如第一季度沒報,可以第二季度一起補報,不更正第一季度的報表嗎。有的說定期定額發(fā)要不用報稅嗎?
第二季度中賬務(wù)中有確認收入,但是沒有開票,申報增值稅以稅控系統(tǒng)中的金額申報的,比賬務(wù)中金額少,但是都是在免稅范圍內(nèi),有影響嗎
老師,是這樣,1.一季度我們開票金額400000萬,但沒收到款,那我們一季度增值稅中小微企業(yè)免稅銷售額就填寫400000,對嗎?同時一季度企業(yè)所得稅申報中本年累計金額的營業(yè)收入也寫400000,但一季度我們的財務(wù)報表中資產(chǎn)利潤里的營業(yè)收入就要寫0.現(xiàn)金流量中的經(jīng)營活動現(xiàn)金流入也要寫0對嗎? 2.三季度我們收到一季度開票中的170000元現(xiàn)金,我們?nèi)径纫蛭撮_發(fā)票,所以三季度增值稅中小微企業(yè)免稅銷售額就填寫0,同時三季度企業(yè)所得稅申報中本年累計金額的營業(yè)收入也寫0,但三季度我們的財務(wù)報表中資產(chǎn)利潤里的營業(yè)收入就要寫170000.現(xiàn)金流量中的經(jīng)營活動現(xiàn)金流入也要寫170000對嗎?
第二個季度開票小于300,000。但是那個稅控盤里面顯示要交2000多塊錢的稅,實際上不是有政策300,000以內(nèi)免稅嗎?是不是到時我填增值稅申報表的時候,未達到免征額的金額填到那一欄中系統(tǒng)是不是就會自動帶出,不需要繳納增值稅呢?
甲公司2×20年年初的所有者權(quán)益總額為1 500萬元,不存在以前年度未彌補的虧損。2×20年度發(fā)生虧損180萬元,2×21年度發(fā)生虧損120萬元,2×22年度實現(xiàn)稅前利潤為0,2×23年度實現(xiàn)稅前利潤500萬元,根據(jù)公司章程規(guī)定,法定盈余公積和任意盈余公積的提取比例均為10%,公司董事會提出2×23年度分配利潤60萬元的議案,但尚未提交股東會審議,假設(shè)甲公司2×20至2×23年不存在其他納稅調(diào)整和導(dǎo)致所有者權(quán)益變動的事項,適用企業(yè)所得稅稅率為25%。則甲公司2×23年年末所有者權(quán)益總額為( )萬元。
老師,那些專票不能抵扣
轉(zhuǎn)賬:私轉(zhuǎn)公……是不是直接在APP上轉(zhuǎn)…輸入對方對公銀行賬號…和公司名稱就OK了?
老師你好!老板門面企業(yè)租了,老板需要交什么稅費,企業(yè)需要什么稅費,每個月租金20萬元,老師指導(dǎo)一下
老師,還銀行貸款要交印花稅嗎
老師,你好!吸收合并財務(wù)上要注意哪些怎么處理,有沒有相關(guān)課程
老師,開發(fā)票需要注意些什么呢,同一個公司不同的商品稅率要開不一樣的稅率嗎
一般納稅人公司銷售自己使用過的汽車,對方要求開增值稅專票,過戶時需要開二手車交易發(fā)票,我方給對方開的專票金額是否必須和二手車交易發(fā)票金額一致嗎?有相關(guān)文件嗎?
老師你好,我想咨詢收到股東投入的資本要如何做帳呢?投入的資本可以使公司購買東西時支付的支付的嗎?還是必須得是公賬?
小菲老師,你覺得這種賬還能不能做?
在第三季度中開,可以直接在第三季度中申報吧
這種情況只是偶爾,是當時確認收入忘記開票了
你好是的,是這么做的。