你好,選擇是就可以的。
老師普通合伙企業(yè)的合伙人自己在別的單位上班,實(shí)際是在我們這掛證,那合伙企業(yè)如果有利潤了交經(jīng)營所得個(gè)稅了,那這個(gè)合伙人在個(gè)人所得稅匯算清繳時(shí)會(huì)算上經(jīng)營所得的這部分嗎?
你好,老師,這個(gè)是普通合伙企業(yè)個(gè)人所得稅經(jīng)營所得申報(bào),這個(gè)月有利潤,我下一步操作應(yīng)該怎么弄啊
老師,你好,請(qǐng)問一下合伙企業(yè)的合伙人都是自然人,沒有經(jīng)營所得的情況下還需要申報(bào)個(gè)稅么?是自然人的名義申報(bào)經(jīng)營所得么?
老師,普通合伙企業(yè),經(jīng)營所得個(gè)稅有4個(gè)合伙人,是都需要申報(bào)么?還是怎么申報(bào)。 如果合伙企業(yè)的合伙人是有限責(zé)任公司的話是怎么申報(bào)?
老師,我們公司幾個(gè)員工成立了合伙企業(yè),暫時(shí)沒有經(jīng)營所得,需要每個(gè)月申報(bào)個(gè)人所得稅嗎?個(gè)人所得稅是所有合伙人都要零申報(bào)還是掛在合伙企業(yè)下的職員用來申報(bào)工資薪金啊?
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問我公司采購了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉庫了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
你好,選擇是 然后是不是要回到代扣代繳 綜合所得那里看 才能知道要交多少個(gè)稅? 系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算的嗎
好,不是的,他有綜合所得嗎?如果有的話他就不允許抵扣五千一個(gè)月如果沒有的話就可以抵扣5000,在這里也就是根據(jù)利潤減去一個(gè)月5000乘以月數(shù),按這個(gè)來交生產(chǎn)經(jīng)營所得稅。
沒有綜合所得的
綜合所得就可以抵扣5000的,一個(gè)月一個(gè)月抵扣5000。
好的 謝謝老師 明白了
不用客氣,工作愉快。