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獲取期初事前校驗不通過:【。。。。?!孔鹁吹募{稅人您還未抄報稅,請先抄報后再進行申報;若沒有稅控盤取消校驗?,F(xiàn)在需要申報增值稅,還需要怎么操作?還有我現(xiàn)在手上沒有稅盤,怎么進入進行認證抵扣操作界面網(wǎng)址是多少?

2021-08-02 09:40
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-02 09:43

你好,你們單位有金稅盤

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你好,你們單位有金稅盤
2021-08-02
同學您好,那您再去核實一下,確實確認過了的話,那就再重新做一下數(shù)據(jù)初始化
2021-09-13
您好,是的,您的進口增值稅的完稅證明需要在電子稅務(wù)局網(wǎng)上提交比對的,比對成功以后可以用于抵扣,您有采購進項發(fā)票,并且已經(jīng)認證通過的,可以填在增值稅申報表的附表二里面對應(yīng)的欄次里面
2019-09-05
您好,這個的話,你現(xiàn)在,只能做無票收入,這個才可以處理的和這個要求
2024-01-15
發(fā)票沖紅后不能換開給其他公司,否則有虛開發(fā)票風險。 可向稅務(wù)機關(guān)申請留抵抵欠,需提交申請表和相關(guān)資料,新進項票符合規(guī)定也可參與。 可憑攜程的行程單或申請的電子發(fā)票、紙質(zhì)發(fā)票報銷。 個人 APP 匯算清繳截止到次年 6 月 30 日,與公司匯算清繳無直接關(guān)聯(lián)。應(yīng)在當月或后續(xù)月份工資中補扣業(yè)務(wù)員提成的個稅,并通過扣繳端申報繳納,涉及以前年度可能需追溯調(diào)整。
2025-05-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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