月底先計提增值稅 附加稅 企業(yè)所得稅 然后計提折舊 攤銷,最后是結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目到本年利潤里面

小白請問老師:7月小規(guī)模季報了,5月新公司才營業(yè)。我6月底原始單據(jù)都已經(jīng)用金蝶做了憑證,截止到6月底所有收入只有5千元,我需要計提增值稅和附加稅和所得稅嗎?是先結(jié)轉(zhuǎn)了成本和利潤后再計提稅費嗎?結(jié)轉(zhuǎn)是用手點軟件自動生成憑證還是自己做結(jié)轉(zhuǎn)的憑證,再過賬結(jié)帳嗎?我不知道準(zhǔn)確的操作流程。
老師請幫忙把月底所有結(jié)賬憑證的順序發(fā)一下,包括結(jié)賬成本,計提,所有等項,謝謝
老師你好,想請問一下,我公司2018年至今不斷向向銀行貸款,都是短期還款(一年內(nèi)),賬是給代理公司幫做,老板每次還款都不通過對公賬戶還貸款,導(dǎo)致現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)會計賬上還有2000多萬的短期借款,但實際欠銀行的只有360萬,我現(xiàn)在銀行幫打結(jié)清還款證明可以做憑證入賬吧,還有應(yīng)該怎么調(diào)賬整賬面呢?請老師幫忙,謝謝
老師好,我現(xiàn)在12月份的憑證做好了,也損益結(jié)轉(zhuǎn)了,審核了,過賬了。今年有利潤,然后是要計提所得稅吧(第一次做),計提所得稅請問我賬務(wù)處理怎么做?急,謝謝!
來個懂稅務(wù)的老師,老師,我們是小微企業(yè),因為老板要求按他的利潤來出報表,所以我們月末結(jié)轉(zhuǎn)成本少結(jié)轉(zhuǎn)了,導(dǎo)致賬面實際成本跟結(jié)轉(zhuǎn)出來的成本有差異,這部分差異就是庫存的增加,所以現(xiàn)在庫存很大。有什么辦法解決嗎。(不要讓我補結(jié)轉(zhuǎn)懂稅務(wù)的老師幫忙解答一下謝謝)
公司購買了5顆高價值羅漢松,并取得專票,財務(wù)應(yīng)該怎么入賬,計入什么科目。
對方公司沒有公戶,打款給法人私戶,開發(fā)票也得是他法人私戶
老師您好!公司租賃個人車輛8萬元/年,每月計提,因代開發(fā)票稅額較高,不開發(fā)票了,賬務(wù)處理怎么做更合適?通過什么形式支付
老師就是我新增的人員繳納社保就是10號增加的,怎么沒有他的繳費信息
招待不是客戶的餐費,或者說招待機關(guān)單位人員的餐費記到什么科目里?
@郭老師@郭老師@郭老師@郭老師
現(xiàn)在無票收入,就會被查嗎
老師就是我新增的人員繳納社保就是10號增加的,怎么沒有他的繳費信息
公司報銷只能是本企業(yè)員工嗎,我是其他公司替這家公司郵寄快遞產(chǎn)生的費用,不能直接報銷給我個人嗎
10月單休應(yīng)出勤是多少天