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你好,我想問一下,買的茶葉公司的茶葉,用公司網(wǎng)銀付款,用途那個地方寫什么?有工資,往來款,費用報銷款,貨款等。買的茶葉應(yīng)該怎么標記?謝謝了

2021-07-31 20:56
答疑老師

齊紅老師

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2021-07-31 20:59

同學(xué)你好 可以選擇貨款。對于茶葉公司來說,你是買的它的貨物。然后你看你的茶葉是用于招待還是福利,可以在轉(zhuǎn)賬備注里面注明。

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快賬用戶6912 追問 2021-07-31 21:06

寫業(yè)務(wù)招待費可以嗎?我們公司不是賣茶葉的。用來招待客人的。我是說網(wǎng)銀里不是需要選擇嘛。有工資,貨款,往來款,我可以選擇業(yè)務(wù)招待費嗎?謝謝了

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齊紅老師 解答 2021-07-31 21:11

需要選擇,那就選擇業(yè)務(wù)招待費用。

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同學(xué)你好 可以選擇貨款。對于茶葉公司來說,你是買的它的貨物。然后你看你的茶葉是用于招待還是福利,可以在轉(zhuǎn)賬備注里面注明。
2021-07-31
你好,法人支付的憑證不用附在后面的
2023-11-08
你好,直接攤進成本就可以了,形式發(fā)票就可以稅前扣除的,進口的話得代理公司給你開發(fā)票才行
2020-08-14
對于這種情況,可以按照以下步驟來處理,以平掉賬上的 “應(yīng)付賬款 - 暫估賬款”: 沖銷暫估入賬 由于之前暫估入賬的分錄有誤,且匯算清繳時已對該暫估金額進行了納稅調(diào)增,所以首先要沖銷原來的暫估入賬分錄: 借:庫存商品 - 茶葉 -13000 貸:應(yīng)付賬款 - 暫估賬款 -13000 按實際付款情況入賬 根據(jù)實際已經(jīng)付款的情況,重新編制正確的入賬分錄: 如果當時是用庫存現(xiàn)金支付的: 借:庫存商品 - 茶葉 13000 貸:庫存現(xiàn)金 13000 如果當時是用銀行存款支付的: 借:庫存商品 - 茶葉 13000 貸:銀行存款 13000 標注說明事項 在記賬憑證的摘要中,要詳細說明調(diào)整的原因和事項,如 “調(diào)整 2023 年茶葉采購入賬錯誤,原暫估入賬有誤且已納稅調(diào)增,現(xiàn)按實際付款情況更正”,以便日后查閱和核對。
2025-01-05
你好!結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候應(yīng)該按實際消耗的。
2021-02-05
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