同學(xué)你好 借,銀行存款 貸,應(yīng)付職工薪酬 借,應(yīng)付職工薪酬 貸,管理費(fèi)用;
7月14交了工會(huì)經(jīng)費(fèi),7.30又返還工會(huì)經(jīng)費(fèi),這個(gè)還要做賬嗎?要做賬的話怎么做賬
以前繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)這個(gè)月返還回來(lái)了,怎么做賬
一季度工會(huì)經(jīng)費(fèi),下個(gè)月都全額返回了,這返回的咋做賬
老師好,問一下返還回來(lái)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么做賬
老師繳納的工會(huì)經(jīng)費(fèi),返還了一部分到公賬上,怎么做賬
那小規(guī)模銷售的時(shí)候,在速達(dá)財(cái)務(wù)軟件里,銷售了什么貨物,也要進(jìn)行銷售開單么
我公司2024年開具一張34萬(wàn)的對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結(jié)算這個(gè)項(xiàng)目工程量實(shí)際沒有那么多,只有30萬(wàn),因?yàn)槲覀兏追胶炗営袃蓚€(gè)項(xiàng)目,另一個(gè)項(xiàng)目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬(wàn)給甲方,甲方又把4萬(wàn)按照另一項(xiàng)目備注項(xiàng)目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬(wàn),然后開一張30萬(wàn)的發(fā)票,和一張4萬(wàn)的另一項(xiàng)目的發(fā)票,4萬(wàn)是按照今年收入入賬的,結(jié)轉(zhuǎn)成本。但是上一年的紅沖34萬(wàn),和再開的30萬(wàn),應(yīng)該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。怎么做賬比較合理,而且會(huì)計(jì)分錄直接就是入收入和銀行存款,我應(yīng)該怎么做賬呢。
三個(gè)月做一次賬,在財(cái)務(wù)軟件就是把一到三月的賬,都做到第三個(gè)月里對(duì)嗎,然后四五六,做到六月里,如果四月沒有業(yè)務(wù),在財(cái)務(wù)軟件直接就空結(jié)賬到六月嗎
老師,請(qǐng)問下,E表,我框選列表,查看有多少行,多少列,怎么操作呀?
老師好,我公司布一固定資產(chǎn),原值100萬(wàn),凈殘值5%,折舊年限10年。本月拆除了部分固定資產(chǎn),價(jià)值5萬(wàn)。到本月共計(jì)提8個(gè)月,已提折舊額63333.36元。剩余112個(gè)月如何重新計(jì)提折舊?謝謝!
單位幫職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)和醫(yī)療保險(xiǎn)等費(fèi)用個(gè)人部分和單位部分怎么入賬?
碎石加工勞務(wù)分包屬于建筑工程嗎?如果不是,稅率是多少?
老師,在8月開了增值稅專用發(fā)票,然后8月紅沖,重新開票,需要把之前開的發(fā)票做賬務(wù)處理然后紅沖重新寫分錄嗎,當(dāng)時(shí)沒有做賬務(wù)處理
老師,政府補(bǔ)貼辦公經(jīng)費(fèi)當(dāng)年未做賬,跨年補(bǔ)記賬,怎么處理
老師,你好,我們是一家建筑公司,現(xiàn)在承包了一個(gè)勞務(wù)工程,我們可以給對(duì)方開幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票