同學 這個是要視同銷售的,可以做營業(yè)外支出,然后視同銷售繳納增值稅。
將貨物作為樣品發(fā)給客戶,但是發(fā)大貨開票沒有把這部分數(shù)量開進去,結轉成本可以把這部分算進去么?還是要視同銷售的???
我們是銷售方,發(fā)了商品貨物給客戶了,但是還沒有收到他們的貨款,也還沒有開發(fā)票出去給他們,這種可以做應收暫估嗎? 會計分錄是怎么樣的
老師我們公司的有發(fā)樣品給客服,是不是要做視同銷售呀!這個邊是銷售那邊給我財務的,可以做記賬憑證附件嗎?如果按照這個樣品表來做賬,這個分錄該怎么做呢?還有就是樣品里有進口貨物是虧本的,因為視同銷售按照我們公司銷售的平均價做為視同銷售單價,所以就虧本了視同銷售,請老師把這表上的數(shù)據(jù)做樣品視同銷售的分錄給我可以嗎?謝謝!請寫帶有數(shù)字的分錄,多謝老師
我想問的是進項票的總的合計金額和稅額沒有差錯,但是因為產(chǎn)品明細特別多,按平均價格開票過來,數(shù)量就不對了。接收發(fā)票的這一方,銷售出去結轉成本的時候,把成本自己計算完,能按成本金額結轉成本嗎?那開進來的發(fā)票數(shù)量和銷售的數(shù)量有可能對不上,有風險嗎?
6月和客戶簽訂銷售合同后對方付款我這邊也開了票過去了,現(xiàn)客戶退回了一部分貨物。開出的電子票對方未入帳抵扣。請問老師我現(xiàn)在是把發(fā)票全額沖紅,貨款全額退回再重新開票收款,還是可以部分沖紅,把退貨的這部分貨款原路退回?目前數(shù)電票是可以部分沖紅的,我這種情況適用嗎,具體該如何操作?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經(jīng)抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,