同學(xué)您好,海運(yùn)費(fèi)您可以根據(jù)收到的海運(yùn)費(fèi)正常記入銷售費(fèi)用,然后開票的核實(shí)際收款差額運(yùn)保費(fèi)的再?zèng)_減銷售費(fèi)用——運(yùn)費(fèi)
外貿(mào)出口以cif價(jià)格入賬 開票開具cif價(jià)格 保運(yùn)費(fèi)沖減主營業(yè)務(wù)收入 開具負(fù)數(shù)發(fā)票 這個(gè)發(fā)票的商品編碼是什么 需要保費(fèi) 和運(yùn)費(fèi)嗎?還是直接是海運(yùn)費(fèi)?這個(gè)貨物或應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)名稱應(yīng)該怎么填
請問CIF出口的,怎么確認(rèn)收入?發(fā)票按FOB已開,需要做哪些分錄?
出口按cif價(jià)格確認(rèn)收入并開具發(fā)票 海運(yùn)費(fèi)分錄應(yīng)該怎么寫?
cif價(jià)格確認(rèn)主營業(yè)務(wù)收入 保運(yùn)費(fèi)要開具負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?如果不開具負(fù)數(shù)發(fā)票 財(cái)務(wù)應(yīng)該如何處理?
出口貨物,c&f金額44250包含海運(yùn)費(fèi)2800,后收到海運(yùn)費(fèi)發(fā)票2800usd按匯率6.7492,人名幣18897.76開具,出口發(fā)票按fob價(jià)開具,怎么做分錄
老師,上月未盤點(diǎn)漏盤1000元,這月補(bǔ)記分錄
請問企業(yè)所得稅稅增值稅減掉的2個(gè)點(diǎn),填在營業(yè)外收入?
老師您好,新辦企業(yè)沒有業(yè)務(wù)收入,只有員工工資公積金,房租等費(fèi)用支出,收到的發(fā)票都是普通發(fā)票,增值稅和企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么申報(bào)呢?
裝修行業(yè)需要交印花稅么?
老師,劉記上月半成品漏記1000元分錄
#提問:老師:檸檬云財(cái)務(wù)軟件結(jié)賬在哪里操作?
請問一下,個(gè)體工商戶,經(jīng)營所得那里申報(bào)收入總額,這個(gè)收入總額包括營業(yè)外收入嗎?沒有繳納的增值稅不就是營業(yè)外收入嗎?
請問一下,個(gè)體工商戶,經(jīng)營所得那里申報(bào)收入總額是含稅的還是不含稅的金額?
購買農(nóng)產(chǎn)品時(shí),購買方通過計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,這個(gè)農(nóng)產(chǎn)品是單指農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售的農(nóng)產(chǎn)品,還是包含批發(fā)零售環(huán)節(jié)購買的農(nóng)產(chǎn)品?
填寫新的企業(yè)所得稅表委托出口和自營出口有什么區(qū)別
比如開票金額按照cif價(jià)格入主營業(yè)務(wù)收入 50000 海運(yùn)費(fèi)保費(fèi)500 這個(gè)分錄怎么寫
那您就應(yīng)該49500確認(rèn)收入
可是開票按cif價(jià)格開票5000財(cái)務(wù)應(yīng)該咋處理
您好,不應(yīng)該按CIF 開票的
那怎么處理呢
就應(yīng)該按FOB價(jià)確認(rèn)收入
那發(fā)票開cif價(jià)格 按FOB價(jià)確認(rèn)收入的話 和申報(bào)表不就不一致了嗎
那您開票舊不對了
不對怎么改
那就需要把原來開錯(cuò)了的發(fā)票紅沖了,再重新開具
可以直接開海運(yùn)費(fèi)保費(fèi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?
這不可以的的,您需要付款給他的
什么付款給他
銷售發(fā)票不是收款方嗎
您好,是付款給貨運(yùn)公司
付款給貨運(yùn)公司了
cif價(jià)格里海運(yùn)費(fèi)保費(fèi)已經(jīng)付給貨運(yùn)公司了
貨運(yùn)公司開了貨代發(fā)票了
您的意思是開負(fù)數(shù)銷售發(fā)票沖減是吧,不建議您這樣做,因?yàn)樯陥?bào)退稅的時(shí)候需要填出口銷售發(fā)票號(hào)碼匹配的
最好是紅沖以后按FOB價(jià)開具
可是已經(jīng)申報(bào)退稅了
按這次開發(fā)票號(hào)已經(jīng)退稅了
這樣啊,那您就不管了,