你好,輔導(dǎo)期納稅人取得發(fā)票,當(dāng)月入賬次月抵扣的情況下

什么時候用應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅,進(jìn)項稅額),什么時候用應(yīng)交稅費(待認(rèn)證進(jìn)項稅額),什么時候用應(yīng)交稅費(待抵扣進(jìn)項稅額)
老師,請問什么時候用應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅,什么時候用應(yīng)交稅費-增值稅-待抵扣進(jìn)項稅?
請問老師什么時候用應(yīng)交稅費費—應(yīng)交增值稅—待抵扣這個分錄
老師,待抵扣分錄,到時候做的抵扣的在轉(zhuǎn)進(jìn)項嗎嗎分錄是怎么做的 借 原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣 貸 應(yīng)付賬款 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣
老師借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),這個是什么時候用的這個分錄
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財務(wù)狀況啦
老師,有個公司準(zhǔn)備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬元,實收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬,之后用這錢還款老板的9萬元,剩余的留作經(jīng)營再經(jīng)營幾個月發(fā)工資,這樣可行嗎?
老師,請問這家公司今年的年報已經(jīng)填報完了嗎
老師,這個印花計算表實際工作中哪里去查找
老師:視同銷售不影響總的應(yīng)納稅所得額? 但是會影響業(yè)務(wù)招待費、廣告費的計算基數(shù),是嗎? 自產(chǎn)的作為贈送樣品給客戶和作為食堂用都是視同銷售,是嗎? 那個要加上作為計算業(yè)務(wù)招待費基數(shù),哪個不要?不懂哦
土地增值稅清算中,房開企業(yè)拆遷房屋,支付拆遷補償款10萬元,同時還面積90平方米,其中70平米屬于拆遷置換面積,20平米為超置換面積。70平米置換單價為1000元每平米,超置換面積的20平米按市場單價3000元每平米。 請問這個業(yè)務(wù)中,房開企業(yè)的土地增值稅收入應(yīng)確認(rèn)多少?拆遷補償費成本應(yīng)確認(rèn)多少?
高新企業(yè)對財務(wù)軟件的要求
退休企業(yè)年金60萬,分三年領(lǐng)完,一年領(lǐng)20萬,需要交多少稅
老師,這個分期買車的時候分居中會有一個未確認(rèn)融資費用,那么第二年咱們做這個未確認(rèn)融資費用攤銷是怎么計算呀,按年攤銷嗎?
請問老師,一個商品混凝土制造公司采用簡易征收,從小規(guī)模納稅人那里采購了水泥1%普P?,F(xiàn)在就這個情況怎么這份情況說明。麻煩老師給詳細(xì)寫一下范例
上次咨詢你們老師,我們是3月份購進(jìn)辦公用品的發(fā)票,6月份做的認(rèn)證,那位老師說直接做應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額就可以,等什么時候抵扣直接抵扣就行!這兩者有關(guān)系嗎?
你好,你的新問題與之前待抵扣進(jìn)項稅額沒有關(guān)系