你好,輔導(dǎo)期納稅人取得發(fā)票,當(dāng)月入賬次月抵扣的情況下
什么時(shí)候用應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額),什么時(shí)候用應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額),什么時(shí)候用應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
老師,請(qǐng)問什么時(shí)候用應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,什么時(shí)候用應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
請(qǐng)問老師什么時(shí)候用應(yīng)交稅費(fèi)費(fèi)—應(yīng)交增值稅—待抵扣這個(gè)分錄
老師,待抵扣分錄,到時(shí)候做的抵扣的在轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)嗎嗎分錄是怎么做的 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣 貸 應(yīng)付賬款 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣
老師借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),這個(gè)是什么時(shí)候用的這個(gè)分錄
抖音的資金流水導(dǎo)出后,我要根據(jù)下單的時(shí)間計(jì)算出主播的提成,計(jì)算的依據(jù)主要是由那些部分構(gòu)成。費(fèi)用要不要剔除
增值稅當(dāng)期更正申報(bào)最多幾次
分公司獨(dú)立核算企業(yè)所得稅稅率是多少
工會(huì)節(jié)日慰問員工發(fā)放的慰問品是否要計(jì)個(gè)稅?
已知6月和4月的財(cái)報(bào),如何填報(bào)5月的財(cái)報(bào)呢
工會(huì)組織比賽,發(fā)放的獎(jiǎng)品是否計(jì)個(gè)稅?
老師,我們采購(gòu)對(duì)賬時(shí)間是7/26至8/25這周期是8月的,然后財(cái)務(wù)做賬是沒有暫估科目的,所以這周期的入庫(kù)就是8月的。那我核算成本進(jìn)貨入庫(kù)周期也是按現(xiàn)在這樣了,是吧。據(jù)我了解,大部份制造業(yè)都是這樣
老師,我前期的數(shù)電鐵路客票沒有勾選,直接自己計(jì)算稅額抵扣的(增值稅申報(bào)表填的附表二第10行,這個(gè)月發(fā)現(xiàn)也要勾選,該怎么處理
老師個(gè)人獨(dú)企業(yè)還需要開通稅務(wù)局嗎?
樸老師你好!我公司支付對(duì)方100萬(wàn)的貨款,但是我只收到80萬(wàn)的貨物材料,怎么做會(huì)計(jì)分錄處理
上次咨詢你們老師,我們是3月份購(gòu)進(jìn)辦公用品的發(fā)票,6月份做的認(rèn)證,那位老師說(shuō)直接做應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額就可以,等什么時(shí)候抵扣直接抵扣就行!這兩者有關(guān)系嗎?
你好,你的新問題與之前待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額沒有關(guān)系