你好,這個實務中不用這個調賬,你這個做待攤費用,后續(xù)還需要轉出啊,你這個可以直接查不出來原因通過未分配利潤調平
老師好,我現(xiàn)在整理之前的賬,賬比較亂,可以用待攤費用這個科目調賬嗎?具體該怎么調呢
老師,您好,長期待攤費用明細科目較多,前期已攤銷,現(xiàn)在可不可以科目調整,只用一個總科目?怎么處理?
老師,長期待攤費用科目用了,以前年度的賬怎么調整。就是相當于調整為從一開始就不攤銷了,直接記成本,具體的會計分錄我應該怎么做
老師,我現(xiàn)在在調整5月入錯的賬,是房租,前面做的是借生產(chǎn)成本12 貸制造費用12 現(xiàn)在調整紅沖了生產(chǎn)成本,需要調制造費用嗎? 另外我想問下我可以直接調8月份的嗎?這樣8月份可以反結賬比較方便一點,老師我應該怎么處理?
服務費分12個月做賬如何做賬
老師,申報6月份個稅時,新增了一個7月入職的員工,在提交申報表報送時,提示要申報這個員工的工資,可以0申報嗎?還是在人員信息采集里把這個員工改為非正常狀態(tài)?
老師,A 公司是B公司的控股股東,A公司實繳10成,后又把股權百分百轉讓給C公司,那么C公司需要把這筆實繳轉還給A公司嗎,如果不轉有什么后果,還是c只需要把剩下的實繳完或者控股的所有注冊資金都要全部重新實繳
來到一家企業(yè),之前賬務非常混亂,固定資產(chǎn)放在一個總科目內總計300,買了就往里面加金額。計提了一部分總計170?,F(xiàn)在很多老舊的要賣掉。根本分不清。應該怎么做清理
請問老師,機械租賃公司的折舊計入哪個科目?
老師,好,合同這樣簽,比如甲方給業(yè)主開票1萬,我公司咋給甲方開票,甲方咋付款?
老師好,請問電子稅務局申報的綜合所得8月申報的是7月的工資嗎?
報銷的發(fā)票可以雙面打印嗎,一本賬簿可以既有單面打印又有雙面打印情況嗎
你好我想問一下,2023年開出的發(fā)票,對方已經(jīng)使用了,現(xiàn)在可以部分沖紅嗎
那這個不是不報個稅嗎。不是報經(jīng)營所得嗎?個稅是自己在手機操作嗎?
我現(xiàn)在整理幾年的爛賬,那不用管利潤表和資產(chǎn)負債表的勾稽關系嗎,現(xiàn)在是財政來驗收項目,要求是把專項應付款投入到項目里,不知道該怎么調賬了
你這個整理處理再看,
專項應付款投入到項目 你這個收到這個錢 這個用沒有用出去?
看你用于哪里,你看下這個說明, 2711? 專項應付款 一、本科目核算企業(yè)取得政府作為企業(yè)所有者投入的具有專項或特定用途的款項。 二、本科目可按資本性投資項目進行明細核算。 三、企業(yè)收到或應收的資本性撥款,借記“銀行存款”等科目,貸記本科目。將專項或特定用途的撥款用于工程項目,借記“在建工程”等科目,貸記“銀行存款”、“應付職工薪酬”等科目。 工程項目完工形成長期資產(chǎn)的部分,借記本科目,貸記“資本公積——資本溢價”科目;對未形成長期資產(chǎn)需要核銷的部分,借記本科目,貸記“在建工程”等科目;撥款結余需要返還的,借記本科目,貸記“銀行存款”科目。 上述資本溢價轉增實收資本或股本,借記“資本公積——資本溢價或股本溢價”科目,貸記“實收資本”或“股本”科目。 四、本科目期末貸方余額,反映企業(yè)尚未轉銷的專項應付款。 ?
不能用別的科目調嗎
老師沒明白你的意思
把專項應付款投入到項目里? 你這個用于哪里啊,。
用于建房子你做借在建工程,貸銀行存款”、“應付職工薪酬”等科目。? ? 工程完工做,借專項應付款 貸記“資本公積——資本溢價”??
發(fā)生業(yè)務正常做就可以,沒有做正常做,
我直接把專項應付款轉到營業(yè)外收入里了,可以嗎
不是直接轉營業(yè)外收入,你看我發(fā)的這個科目的說明,專項應付款的錢用于哪里啦?