你好增值稅現(xiàn)在是1%的。
你好老師,一個(gè)小規(guī)模納稅人變更稅務(wù)局之前本季度產(chǎn)生銷售額29萬(30萬內(nèi),未繳納增值稅),變更稅務(wù)局之后本季度內(nèi)又產(chǎn)生10萬銷售額。那么還享受小規(guī)模納稅人30萬內(nèi)免稅的政策嗎?如果不享受是要全額繳納增值稅嗎?應(yīng)納稅所得額是多少?
我們是家政服務(wù),做保潔的,小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度銷售額60萬左右,增值稅目前減免么?
老師,小規(guī)模納稅人,今年6月前定額,核定銷售額每月40萬,今年第一季度開票18萬左右,報(bào)稅在第一欄填入18萬,在第十二欄填寫的120萬,增值稅是12000元,第二季度,直接在12欄填寫的120萬,免稅,現(xiàn)在第三季度查賬,銷售額400萬,是超過了小規(guī)模納稅人的標(biāo)準(zhǔn)了嗎
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》 (財(cái)稅【2023】1號(hào))、《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào))的規(guī)定,自2023年1月1日至2023年12月31日,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過10萬元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過30萬元,下同)的,免征增值稅;小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額超過10萬元,但扣除本期發(fā)生的銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額后未超過10萬元的,其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。請(qǐng)您準(zhǔn)確核算適用情況,享受稅收優(yōu)惠。 老師這個(gè)文件是說增值稅專票,季度不超過30晚也可以減免是吧?
根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》 (財(cái)稅【2023】1號(hào))、《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2023年第1號(hào))的規(guī)定,自2023年1月1日至2023年12月31日,小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過10萬元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷售額未超過30萬元,下同)的,免征增值稅;小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額超過10萬元,但扣除本期發(fā)生的銷售不動(dòng)產(chǎn)的銷售額后未超過10萬元的,其銷售貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)取得的銷售額免征增值稅。請(qǐng)您準(zhǔn)確核算適用情況,享受稅收優(yōu)惠。 老師這個(gè)文件是說增值稅專票,季度不超過30萬也可以減免是吧?還是說普票可以免?文件里啥也沒說專票還是普票
求備考注會(huì)的學(xué)習(xí)方法?
9月支付10月份的社保費(fèi),做計(jì)提分錄時(shí),應(yīng)著成計(jì)提9還是10月社保呢?
稅務(wù)檢測(cè)工資薪金是申報(bào)所屬期2024年1-12月份還是,申報(bào)所屬期2024年2-2025年1月份工資?來對(duì)應(yīng)工資薪金的賬載金額啊?
老師,企業(yè)所得稅是季報(bào)嗎?
老師,員工代單位墊付了暖氣費(fèi),拿票過來報(bào)銷,直接記借:管理費(fèi)用-取暖費(fèi),貸:銀行存款,這樣可以不,不用其他應(yīng)付款科目過渡。
老師,請(qǐng)問公司,自己包的混沌和餃子,賣生的。然后也有堂食。堂食和賣生的餃子混沌,小規(guī)模和一般納稅人的稅率是多少?
老師,2024年匯算清繳沒有填寫職工薪酬調(diào)整明細(xì)表,殘保金申報(bào)自動(dòng)帶出來匯算清繳的數(shù)據(jù),工資總額是0,職工人數(shù)1人,現(xiàn)在該如何取數(shù)申報(bào)
私立醫(yī)院適用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
老師,請(qǐng)問您一下,就是一般納稅人在進(jìn)貨時(shí)候取得了專用發(fā)票就可以做抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,如果是普票就不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。那要是銷售不管銷售給任何人都要做銷項(xiàng)稅嗎?即便是開的普通發(fā)票?
老師沒有進(jìn)項(xiàng)可以提前開發(fā)票給對(duì)方公司嗎
除了這個(gè)呢,我看有的說生活服務(wù)業(yè)免征增值稅,這個(gè)政策我們能使用么?
你好,這個(gè)政策已經(jīng)結(jié)束了,在三月底的時(shí)候就結(jié)束了。
哦哦,就是說我們現(xiàn)在就是1的稅率,超過45萬,全額繳納增值稅
對(duì)的,是的是這么做的。