你好這個對應(yīng)部分是不是沒有銷售出去,這個做借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 ,后續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)成本,匯算清繳納稅調(diào)整沒有發(fā)票
老師您好,本公司商貿(mào)小企業(yè),建賬至今三年多。賬上一直沒有庫存商品的體現(xiàn),因為為了更低價的采購商品而選擇不要進(jìn)項票所以也一直沒有入賬,現(xiàn)在申請部分產(chǎn)品進(jìn)行補票但大多數(shù)產(chǎn)品由于年數(shù)已久,沒有聯(lián)系方式,現(xiàn)在及以后不可能開出票來,那請問這部分的庫存商品如何在賬上體現(xiàn)呢?(實際庫存是有的)
老師您好,咨詢您個問題 問題描述:我發(fā)現(xiàn)公司在20年和21年的時候都有庫存商品暫估入庫現(xiàn)象 共300多萬,當(dāng)時暫估分錄是: 借:庫存商品 50萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫 50萬 (暫估后面也沒有具體的公司名字) 類似的會計分錄有好幾筆。 我問之前的會計,他說賬上沒有成本可結(jié)轉(zhuǎn)了,所以才暫估的,說是老板想辦法整發(fā)票。 老板從一些渠道取得部分發(fā)票后,會計分錄是這樣做的(比如取得10萬的發(fā)票): 借:庫存商品 10萬(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估入庫 10萬(紅字) 借:庫存商品 10萬(籃字) 貸:其他應(yīng)收款--老板 10萬(賬上掛了好多老板和一些其他人的其他應(yīng)收款,這些其他人的其他應(yīng)收款實際上部分已還給老板個人了,但是當(dāng)時沒有沖賬,老板說以后找發(fā)票沖)。
老師,請問發(fā)現(xiàn)19年的審計報告庫存商品那里多了一千多塊,原因是19年的賬在付款的時候但發(fā)票未到,直接入了庫存商品,后期來了發(fā)票沒發(fā)現(xiàn)有做了一筆,但在19年12月紅沖,但由于科目借貸方向的問題,不知道為什么審計沒有發(fā)現(xiàn),所以庫存多了一個商品。我們也沒有發(fā)現(xiàn)這個問題,導(dǎo)致20、21年的審計報告期初都是多這個金額,但實際我們的賬上是沒有這個金額的,這個要怎么調(diào)整?
您好老師,一般納稅人戶,零售煙酒業(yè)13%,現(xiàn)在因為進(jìn)項發(fā)票沒有抵扣,進(jìn)項大于銷項票,稅務(wù)來查賬,外賬至24.3.31庫存商品數(shù)是383萬,24.5.31庫存539萬,4-6月份開票168萬,這3個月其中工資和管理費用大概17萬左右,假設(shè)所得稅季報申報是0,我需要計提151萬是不是,因為我還有進(jìn)項發(fā)票是60萬沒有抵扣,現(xiàn)在稅務(wù)想知道實際庫存商品和外賬對比,繳納增值稅,我需要繳納多少合適?求解,我的實際庫存商品算法是539-151+60,這樣算對不對?這樣就多60萬沒有抵扣,可以解釋說60萬商品已經(jīng)到賬了賣了,這樣就交60萬進(jìn)項這一部分,行不行
老師,我公司為商貿(mào)一般納稅人,有貨物運輸服務(wù)和花卉苗木銷售經(jīng)營,18年、20年分別購入貨物名稱為:綠化植物、盆栽植物,和花卉苗木,賬務(wù)處理是庫存商品,但是當(dāng)時沒有做入庫單之類的庫存商品類的單子,就只有發(fā)票,現(xiàn)在期末庫存商品科目余額50萬,當(dāng)時銷售方開具的發(fā)票有免稅的”盆栽植物“、月季小苗;有3%稅率的”花卉盆景“;票種有以前通用機打發(fā)票的和增值稅普通發(fā)票的、發(fā)票上有的寫了數(shù)量、有的沒有寫;實際庫存已經(jīng)沒有了,早就給建筑公司種對方項目地里了,只是對方?jīng)]有收到工程款,就一直沒給我們貨款也就一直沒開發(fā)票,我們現(xiàn)在如果要將這個庫存商品期末余額的金額開具發(fā)票出去給他們要怎么開具出去呢?稅率可以開具多少的?
老師你好,公司 原來購買了兩臺機器,已付完款,但沒有折舊完,后面以舊換新,又買了兩臺機器,原來兩臺機器要清理掉吧,怎么做分錄
公司新員工8月3日入職,8月15日離職: 1. 是否需要上保險 2. 8月入職保險增員,8月離職再減員 3. 公司是下發(fā)薪,8月工資9月支付可以嗎
老師你好,如果公司遷地址了,社保醫(yī)保也要單獨去操作遷移嗎
你好,我單位一名員工因為一些問題,上月的工資老板扣下來不發(fā)了,但上月已提并且這月也扣繳了個稅,如果這名員工的工資不發(fā),他的個稅應(yīng)該怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?分錄怎樣做?
老師推拿按摩店要辦理公共場所衛(wèi)生許可證嗎?
老師,公司剛成立,先要建房子(店面,辦公室和庫房),所有的材料人工費都入哪個科目,在建工程還是開辦費或者長期待攤費用?[抱拳]
老師好,有一家公司欠我們發(fā)票,今年找他們開票,結(jié)果這家公司已經(jīng)注銷了,怎么處理?謝謝
老師,合同執(zhí)行中產(chǎn)生違約金可以稅前扣除嗎?支付這個違約金是不是不能走公賬支付?
老師,還有一個問題企業(yè)有兩個法人股,其中一個退出,需要做賬務(wù)處理嗎?利潤需要做分配不
老師,我們之前合作的個體工商戶,有筆應(yīng)付款未付,現(xiàn)在想付給對方,但是對方個體已注銷,可以把款項打給之前的經(jīng)營者的個人卡里嗎?因為之前這個個體也沒有在銀行開戶,也是個人卡收款的。
已經(jīng)開票銷售出去啦,但從來沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本。
這個補上,跨年做借以前年度損益調(diào)整,貸庫存商品 借未分配利潤,貸以前年度損益調(diào)整
那請問這個應(yīng)付賬款一直掛著嗎?
這個之前是不是私戶付款,那做借應(yīng)付賬款,貸其他應(yīng)付款,
請問這個余額一直掛著會有什么樣的風(fēng)險嗎?
這個一致掛應(yīng)付賬款,后續(xù)注銷這個也是需要清理掉,借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入 會多交稅風(fēng)險