你好,如果你不修改之前的固定資產(chǎn)卡片的話,可以做到費(fèi)用里面。
請(qǐng)問(wèn)一下老師,買(mǎi)大車(chē)車(chē)輛購(gòu)置稅一般跟固定資產(chǎn)記一塊吧,現(xiàn)在固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)認(rèn)證,但購(gòu)置稅已經(jīng)交了,這部分購(gòu)置稅記賬的話記入什么科目?
我去年十二月購(gòu)進(jìn)353000的固定資產(chǎn),今年一月開(kāi)始計(jì)提折舊,然后這個(gè)月收到銀行的回單里邊有一個(gè)車(chē)輛購(gòu)置稅,但是當(dāng)時(shí)我這個(gè)稅沒(méi)有算到固定資產(chǎn)里邊,我現(xiàn)在該怎么做賬務(wù)處理可以不涉及到改以前的報(bào)表?怎么處理比較合適?車(chē)輛購(gòu)置稅交了三萬(wàn)一,我每個(gè)月開(kāi)票在4~10萬(wàn)左右,一年開(kāi)票在九十萬(wàn)左右,我這個(gè)車(chē)輛購(gòu)置稅該怎么記
老師,這邊的購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛的發(fā)票已經(jīng)入賬固定資產(chǎn)了,也開(kāi)始計(jì)提折扣了,現(xiàn)在才來(lái)的車(chē)輛購(gòu)置稅的完稅憑證,該怎么處理嗎?可以單獨(dú)做嗎?
老師我公司把不該入固定資產(chǎn)的車(chē)輛誤入在公司的固定資產(chǎn)并已經(jīng)提取了折舊,現(xiàn)在要把這這車(chē)轉(zhuǎn)入到庫(kù)存商品,當(dāng)時(shí)購(gòu)車(chē)的車(chē)輛購(gòu)置稅也放入到固定資產(chǎn)科目,現(xiàn)在要從固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)到存貨,可是購(gòu)置稅該怎樣處理呢?也一同隨固定資產(chǎn)原值轉(zhuǎn)入到庫(kù)存商品科目嗎?請(qǐng)老師指點(diǎn)一下
一般納稅人,本月購(gòu)買(mǎi)的車(chē)輛發(fā)票,已經(jīng)抵扣。 1、車(chē)輛發(fā)票,已經(jīng)抵扣,是不是必須本月入賬了,可以推遲,后面月份入賬嗎。 2、如果還沒(méi)抵扣,8月發(fā)票,可以10月入賬,入固定資產(chǎn),10月開(kāi)始計(jì)提折舊。 3、車(chē)輛50萬(wàn),是不是已經(jīng)可以一次性折舊了,如果是,怎么賬上一次折舊出來(lái)。
老師你好,我公司四月成立的,4-6月沒(méi)報(bào)個(gè)稅,因?yàn)橐矝](méi)發(fā)工資,這個(gè)月一起發(fā)的三個(gè)月工資,我一起報(bào)三個(gè)月的個(gè)稅可以嗎
為什么有的公章沒(méi)五星?
老師你好聘用退休人員報(bào)個(gè)稅她的退休工資和聘用工資超5000需要交個(gè)稅嗎
老師,酒店行業(yè)小規(guī)模賬好做嗎?
老師,貿(mào)易公司開(kāi)代理服務(wù)發(fā)票,交印花稅嗎?
老師,我們好幾個(gè)公司不經(jīng)營(yíng)了,個(gè)人所得稅每個(gè)月申報(bào)都是申報(bào)的法人,0申報(bào),今天報(bào)的時(shí)候提示有0元員工,核實(shí)是否離職,這種的怎么報(bào)個(gè)稅,個(gè)稅審報(bào)7月是不是有變化的。
老師,福利費(fèi)是不是得是公司員工,他不是我們公司的,招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)是什么比例
報(bào)個(gè)稅臨時(shí)工工資怎么報(bào)。步驟
老師,請(qǐng)問(wèn)我們?nèi)谫Y租賃一臺(tái)設(shè)備,報(bào)印花稅是報(bào)購(gòu)銷(xiāo),還是租賃?
在記賬公司,我一天開(kāi)了52張發(fā)票,報(bào)了九家個(gè)稅,這個(gè)工作量不小吧,他們還覺(jué)得我慢,說(shuō)我不及時(shí)回復(fù)群消息
不修改卡片是直接做管理費(fèi)用嗎?
你好,是的是的,是這么做的。
那如果我修改卡片就直接增加固定資產(chǎn)的原值就可以了嗎?已經(jīng)計(jì)提的折舊也沒(méi)有辦法調(diào)整了,我需要另外再做補(bǔ)充的折舊憑證嗎?
之前折舊可以補(bǔ)的。
這個(gè)是當(dāng)月再補(bǔ)計(jì)提之前的折舊是吧?還是說(shuō)資產(chǎn)卡片是可以自動(dòng)補(bǔ) 算的呢?
你好,你增加了原值之后,你每個(gè)月都需要反結(jié)賬修改,然后你的折舊也是自動(dòng)修改的。
那我反結(jié)轉(zhuǎn)之后,我的報(bào)表的數(shù)據(jù)就跟我已經(jīng)申報(bào)稅務(wù)局的報(bào)表就對(duì)不上了呀?沒(méi)影響嗎?
之前申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表需要去修改。
那這樣子我還是直接入費(fèi)用比較好咯?
你好是的,不想那么麻煩的話,可以的。
好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。