你好,不用的,把多計提部分紅沖就可以了
老師我想問一下,上個月有一個會計分錄記錯了。我可以這個月紅沖后重新做賬嗎
? 老師,9月份的原材料是估計入帳,10月份的分錄要紅字沖銷這筆憑證,再重新做一張正確的。然后在庫存那里做的采購單,做不上負數(shù),在采購那里應(yīng)該怎么沖掉這筆估計的呢?還有,剛才不小心將上月暫估的在速達里做成了退貨,我紅字沖銷后,就回到原來的樣子了吧
上個月計提上年盈余公積計多了,這個月可以把上月憑證紅字沖銷掉,然后再重新做分錄可以嗎?
老師,這筆再上個季度把分錄做錯了,這個月可以做紅字然后重新做合適的分錄么?
老師,3月份計提工資提多了,可以在4月紅沖再重新做新的嗎?上報了個稅和所得稅
老師,進項一直沒認證,現(xiàn)在還可以抵扣嗎
老師,小規(guī)模納稅可以開專票嗎?幾個點
注冊公司,一個人注冊好還是兩個人呢?有什么區(qū)別嗎?
實習生需要申報個稅嗎?協(xié)議時間大多數(shù)在6個月左右。是按照勞務(wù)報酬還是按照工資薪金申報?有沒有針對實習生申報的個稅有減免情況?
您好~想咨詢下,歷史發(fā)票本月紅沖,重新開了,電子系統(tǒng)進項稅額轉(zhuǎn)出情況查詢,為什么【未轉(zhuǎn)出】、【未紅沖】?系統(tǒng)本月需要操作什么嗎?
老師,請問從農(nóng)民哪里購進的蔬菜,再直接賣給供應(yīng)商,這種屬于免稅的嗎?
老師,托收是進出口才用嗎?公司去水廠交電費,也可以用托收嗎?
小規(guī)模能開一個點的銷售貨物的發(fā)票嗎老師
你好老師,請問我們有個掛靠單位。20年,21年這兩年開了一些發(fā)票,當時只提供了專票抵扣成本。差額的普票沒提供,這樣的話他們項目利潤達到了100多,因為我們公司的成本多,所以就沒問掛靠方要差額的普票,我們企業(yè)自己交的所得稅。請問今年我們跟他們掛靠方算這一塊企業(yè)所得稅的時候,他們的意思不想補這塊稅,意思是再把當時20年,21年差的這些票今年再補上,不給我們補稅。這樣行嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款金額有點大怎么辦
但是我是借利潤分配 貸利潤分配-提取盈余公積 借利潤分配-提取盈余公積 貸盈余公積
這樣該怎么把多提部分紅沖呢
你好,你反方向做分錄就可以了