久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師好。收到一張電信銷項負數的發(fā)票227元,請問怎樣記賬? 借:其他應付款—電信 —227 (負數) 貸:管理費用—通訊費 227 這樣對嗎?謝謝。

2021-07-26 18:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-07-26 18:09

你好,管理費用做借方的負數。

頭像
快賬用戶6150 追問 2021-07-26 18:11

借:其他應付款—電信 227(負數) 借:管理費用—通訊費 227(負數) 這樣嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-26 18:36

你好,其他應付款減少在借方是寫藍字就可以呀。

頭像
快賬用戶6150 追問 2021-07-26 18:37

借:其他應付款—電信 227(正數) 借:管理費用—通訊費 227(負數) 這樣嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2021-07-26 18:53

你好,是的,是這樣做分錄。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
你好,管理費用做借方的負數。
2021-07-26
同學你好,做上月分錄的負數分錄 借,管理費用,負數 貸,其他應付款,負數
2021-07-27
借管理費用-100貸其他應付款-110進項稅額轉出10
2020-09-25
2.29月末計提電費 借:銷售費用—電費 200 貸:應付賬款—電費 200 3.4報銷員工墊付電費 借:其他應付款—員工墊付 200 貸:銀行存款 200 4.8取得電費發(fā)票: 借:應付賬款—電費 200 貸:其他應付款—員工墊付 200
2024-05-08
學員您好,需要轉的。然后匯算清繳納稅調增
2022-02-22
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×