你好,管理費用做借方的負數。
6月份收到一張專票,分錄借:管理費用—辦公費100,借:應交稅費—進項稅額10 貸:其他應付款110, 7月付款分錄,借:其他應付款110,貸:銀行存款110 8月對方把原專票紅沖,又開了一張一樣金額的普通發(fā)票和負數專票,8月我已把抵扣的10元在申報表上做進項轉出, 老師,請問我收到的普通發(fā)票和負數發(fā)票怎么入賬,具體怎么做分錄
老師好。收到一張電信銷項負數的發(fā)票227元,請問怎樣記賬? 借:其他應付款—電信 —227 (負數) 貸:管理費用—通訊費 227 這樣對嗎?謝謝。
老師 好,收到一張電信的銷項負數的發(fā)票,請問分錄怎樣做?上個月收到發(fā)票時記賬的分錄是: 借:管理費用—通訊費 1305 貸:其他應付款—電信 1305 請問現(xiàn)在分錄怎樣做???謝謝。
老師好,請問, 公司電費沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據入賬,收據分錄: 借:其他應付款-電費,貸:現(xiàn)金。 年底需要把這個“其他應付款-電費”轉到“管理費用-電費”嗎?分錄:借 管理費用-電費,貸 其他應付款-電費。 然后匯算清繳時,因為沒有發(fā)票,再納稅調增? 還是就把“其他應付款-電費”這個余額在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調整了。 老師,哪種好呢?
老師好,請問, 公司電費沒有發(fā)票,一年大概3000多元。每月用收據入賬,每月收據的分錄: 借:其他應付款-電費,貸:現(xiàn)金。 到年底,需要把這個“其他應付款-電費”轉到“管理費用-電費”嗎?分錄:借 管理費用-電費,貸 其他應付款-電費。 然后匯算清繳時,因為沒有發(fā)票,再納稅調增? 還是就把“其他應付款-電費”這個借方余額 在賬上放著不管就行了?這樣匯算清繳也就不用調整了。 老師,哪種好呢?
老師正常企業(yè)用報殘保報表嗎
小微企業(yè)的判定條件是三項條件同時滿足?還是滿足部分就行呢?
老師您好,加工的公司,工資記什么科目
老師好,我們公司跟另一個家合作搞充電樁,收入我們分紅30%,這個收入要交什么稅
老師,固定資產清理進項稅額轉出怎樣計算
老師老板給的發(fā)票這種是做福利費嗎,匯算能抵扣嗎
老師,請問匯算清繳企稅有退稅,是23年的匯算清繳,請問我可以不申請退稅嗎?能用到下個季度的匯算清繳抵嗎
您好,縣城里的房租一年1000元,房產稅,城建稅個稅印花稅分別怎么計算?
老師,合同是租賃合同 租賃的對方的廠房 設備,對方是小規(guī)模納稅人,開1%普票的話 對方吧發(fā)票開成服務費行不? 專票的話可能涉嫌偷稅 普票行不
有限公司投資有限公司,被投資企業(yè)當年進行利潤分紅,那投資公司對于該筆利潤分紅企業(yè)所得稅是免的嗎
借:其他應付款—電信 227(負數) 借:管理費用—通訊費 227(負數) 這樣嗎?
你好,其他應付款減少在借方是寫藍字就可以呀。
借:其他應付款—電信 227(正數) 借:管理費用—通訊費 227(負數) 這樣嗎?
你好,是的,是這樣做分錄。