你好 要從事養(yǎng)老服務(wù)的公司才能去開(kāi)免征增值稅的發(fā)票的; A需要有資質(zhì)才行的
老師您好,我剛到這家單位,是家餐飲公司,我今天看到他們開(kāi)的發(fā)票都是免增值稅的,一個(gè)是餐飲服務(wù) -餐費(fèi),還有一個(gè)是開(kāi)的餐飲服務(wù)-管理費(fèi) 這個(gè)發(fā)票開(kāi)的有問(wèn)題嗎
老師您好,咨詢您一下我們公司有做一個(gè)智能化工程,但是我們公司沒(méi)有資質(zhì)所以掛靠別的公司投標(biāo)做,現(xiàn)在第一筆進(jìn)度款要進(jìn)來(lái)了,掛靠單位要我們開(kāi)百分之30增值稅勞務(wù)專票。那我們公司跟掛靠單位簽的這合同可以拿去稅務(wù)備案開(kāi)票,可以開(kāi)專用發(fā)票嗎?
老師您好 我們公司有個(gè)項(xiàng)目(掛靠的工程A公司)現(xiàn)在A公司要我們公司開(kāi)票,我們沒(méi)有發(fā)票開(kāi)給A公司,本來(lái)清包工可以開(kāi),老板不想出稅款。A公司說(shuō)我們有空調(diào)發(fā)票剛好有個(gè)工程可以用,讓我們做一份合同讓我開(kāi)空調(diào)的發(fā)票給他?2.這些開(kāi)給A公司發(fā)票型號(hào)本來(lái)是用我公司另一個(gè)B公司工程的,合同是這個(gè)型號(hào)現(xiàn)在開(kāi)給掛靠單位A了,我跟老板說(shuō)那開(kāi)B公司時(shí)就沒(méi)有這些型號(hào)了!老板說(shuō)這個(gè)B工程空調(diào)可以開(kāi)別的型號(hào)給B項(xiàng)目,對(duì)方說(shuō)沒(méi)關(guān)系。我說(shuō)不行合同型號(hào)不一樣,可老板說(shuō)沒(méi)事,老師想這樣情況我要怎么做??jī)蓚€(gè)合同發(fā)票等于都是虛開(kāi)。
老師您好,我們有家單位是從事養(yǎng)老服務(wù)的A公司,A公司是我們M總公司跟其他有養(yǎng)老服務(wù)資質(zhì)的單位共同創(chuàng)辦,但是我們A公司沒(méi)有相關(guān)資質(zhì),我們可以開(kāi)具免稅增值稅發(fā)票嗎,申報(bào)時(shí)可以享受增值稅減免政策嗎
老師,我單位是養(yǎng)老服務(wù)有限公司,提供養(yǎng)老服務(wù),有老人家屬要發(fā)票,1.我開(kāi)票時(shí)(開(kāi)給個(gè)人)可以嗎?2.不好選擇0稅率,只能選0.01,養(yǎng)老服務(wù)免增值稅,是申報(bào)的時(shí)候填表嗎?
支票的金額到底是絕對(duì)記載還是非?
@董老師,早上好,請(qǐng)教的
老師如何查詢關(guān)于社保 法釋2025年12號(hào)文
老師你好,在保險(xiǎn)客戶端怎么暫停人員的養(yǎng)老保險(xiǎn),在哪那個(gè)模塊暫停
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳,因后期修改報(bào)表帶出彌補(bǔ)虧損,形成當(dāng)時(shí)季度所得稅多交,年度匯算的時(shí)候會(huì)不會(huì)帶到年度匯算申報(bào)表上。由于后期忘記這筆錢,后期所得稅一直是正??劭睢_@筆預(yù)繳稅款超過(guò)五年未使用,對(duì)企業(yè)會(huì)不會(huì)造成影響,影響稅務(wù)和注銷,能不能修改當(dāng)時(shí)年度匯算報(bào)表,把這筆錢用了,會(huì)不會(huì)影響后期數(shù)據(jù)
會(huì)計(jì)人員一定要離職交接要滿1個(gè)月嗎,提前一個(gè)月說(shuō),可以提前15天走嗎
考試V模式怎么操作?
請(qǐng)問(wèn)一下收據(jù)算費(fèi)用票嗎
去年的外賬,能跟今年的外賬一起算嗎
去年外賬89000,今年外賬30000,賬上有收到去年外賬的46000,那么三個(gè)人分,一人分多少
A公司是有資質(zhì)的這家企業(yè)的運(yùn)營(yíng)方,A公司也確實(shí)從事為老人提供服務(wù)的工作,也不可以享受增值稅減免政策嗎