你好 要從事養(yǎng)老服務(wù)的公司才能去開免征增值稅的發(fā)票的; A需要有資質(zhì)才行的
老師您好,我剛到這家單位,是家餐飲公司,我今天看到他們開的發(fā)票都是免增值稅的,一個是餐飲服務(wù) -餐費,還有一個是開的餐飲服務(wù)-管理費 這個發(fā)票開的有問題嗎
老師您好,咨詢您一下我們公司有做一個智能化工程,但是我們公司沒有資質(zhì)所以掛靠別的公司投標做,現(xiàn)在第一筆進度款要進來了,掛靠單位要我們開百分之30增值稅勞務(wù)專票。那我們公司跟掛靠單位簽的這合同可以拿去稅務(wù)備案開票,可以開專用發(fā)票嗎?
老師您好 我們公司有個項目(掛靠的工程A公司)現(xiàn)在A公司要我們公司開票,我們沒有發(fā)票開給A公司,本來清包工可以開,老板不想出稅款。A公司說我們有空調(diào)發(fā)票剛好有個工程可以用,讓我們做一份合同讓我開空調(diào)的發(fā)票給他?2.這些開給A公司發(fā)票型號本來是用我公司另一個B公司工程的,合同是這個型號現(xiàn)在開給掛靠單位A了,我跟老板說那開B公司時就沒有這些型號了!老板說這個B工程空調(diào)可以開別的型號給B項目,對方說沒關(guān)系。我說不行合同型號不一樣,可老板說沒事,老師想這樣情況我要怎么做?兩個合同發(fā)票等于都是虛開。
老師您好,我們有家單位是從事養(yǎng)老服務(wù)的A公司,A公司是我們M總公司跟其他有養(yǎng)老服務(wù)資質(zhì)的單位共同創(chuàng)辦,但是我們A公司沒有相關(guān)資質(zhì),我們可以開具免稅增值稅發(fā)票嗎,申報時可以享受增值稅減免政策嗎
老師,我單位是養(yǎng)老服務(wù)有限公司,提供養(yǎng)老服務(wù),有老人家屬要發(fā)票,1.我開票時(開給個人)可以嗎?2.不好選擇0稅率,只能選0.01,養(yǎng)老服務(wù)免增值稅,是申報的時候填表嗎?
基于經(jīng)濟訂貨擴展模型進行存貨管理,若每批訂貨數(shù)為600件,每日送貨量為30件,每日耗用量為10件,則進貨期內(nèi)平均庫存量為( )。 A、400件 B、300件 C、200件 D、290件 老師這題怎么解
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機會,
你好,我是做珠寶玉石加工及銷售的,經(jīng)營范圍有加工和銷售等范圍,我所了解到加工應(yīng)繳納消費稅百分之十,銷售一個季度有免稅二十或三十萬,那我如果有銷售貨品出去開了銷售商品發(fā)票,在免稅額度內(nèi),我還需要按加工稅繳納稅費嗎?
這道題也沒說甲公司是小規(guī)模納稅人啊,為什么c也是對的,還是說稅控系統(tǒng)這里有什么特殊規(guī)定?教材上也沒有啊
老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機會,
中級財務(wù)管理,老師為什么這里非付現(xiàn)成本是五年不是六年?
個稅app員工工資申訴是先到稅務(wù)局,稅務(wù)局聯(lián)系單位嗎
老師,銷售收入減變動成本是邊際貢獻么
老師你好 想問一下自持資產(chǎn)涵蓋哪些 自持資產(chǎn)可以看資產(chǎn)負債表的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師,您好!我們購買一批商品,款項已付,發(fā)票未到!我們做賬借應(yīng)付賬款A(yù)廠家100,貸銀行存款 100 月末發(fā)票未回來!我們借庫存商品,貸應(yīng)付賬款暫估A廠家!做資產(chǎn)負債表時會體現(xiàn)應(yīng)付和預(yù)付賬款嗎?
A公司是有資質(zhì)的這家企業(yè)的運營方,A公司也確實從事為老人提供服務(wù)的工作,也不可以享受增值稅減免政策嗎