同學你好 這個是調(diào)整銀行余額嗎?做銀行余額調(diào)節(jié)表?
@郭老師銀行對得上,就是按銀行做的,有錢沒票就預收預付,然后有了票,有些就給整個現(xiàn)金,幾年的帳啊。好幾十家企業(yè),每家都掛的不平啊,然后你像這樣的想把它搞平,怎么辦呢,現(xiàn)在外面已經(jīng)沒有那些帳了。
老師,我想請問您一下,審計報告出來的時候,審計把調(diào)整分錄都給我們寫好了,我這邊調(diào)整好以后,怎么樣在賬上的余額表里面檢查所調(diào)整的分錄是不是正確,需要在余額表里和那個數(shù)據(jù)做對比呢。我手上有審計報告的。
請問企業(yè)帳面的銀行余額和銀行的對不上不想調(diào)整以前已經(jīng)結帳的帳想在特定一個月調(diào)整正確,那憑證怎樣做?
老師,我想問問,我們之前是小規(guī)模納稅人,開票超了后,變成了一般納稅人,所得稅以前是核定征收,現(xiàn)在變成了查賬征收,賬上的銀行存款和現(xiàn)金對不上,怎么辦?我可以重新建帳嗎?還是在原來舊帳的基礎上,調(diào)整后,核對后接著做賬嗎?后面這個單位開票會少些的
融資租賃了一固定資產(chǎn) 收到發(fā)票的賬務處理是 借 固定資產(chǎn) 應交稅費 貸 應付帳款 后面每個月還款時 賬務處理是 借 應付帳款 貸 銀行存款 (還款是本金+利息一起的)由于是代賬公司做的 他可能不太清楚真實情況,現(xiàn)在想調(diào)整帳 請問老師正確的分錄該怎么寫?
當年內(nèi)的勞務費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權轉讓50%400萬元,可以按200轉讓價格,有標準轉讓價格嗎?可以按90%轉讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉讓價格有標準嗎?
業(yè)務部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務總局關于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作???感謝指教
收入確認,報關的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關的,以什么時間確認收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
是的,沒有做銀行余額調(diào)節(jié)表,只想做會計分錄把賬上的銀行余額調(diào)整跟銀行的一致
要做銀行余額調(diào)節(jié)表的
老師,能說一下正常的操作流程嗎?包括會計分錄怎樣做的?謝謝
這個直接就是一個調(diào)節(jié)表 根據(jù)銀行存款余額和賬上銀行存款余額調(diào)整 不做分錄
老師,我的意思是資金入錯了科目,就是原來老板一直沒有給銀行對賬單來對所有的收支用現(xiàn)金來記錄,現(xiàn)在有銀行賬單了想把那個余額調(diào)整正確,那分錄怎樣做?
那就是 做原分錄負數(shù)紅沖然后再根據(jù)實際業(yè)務來做