企業(yè)所得稅需要看具體的應(yīng)納稅所得額,再計(jì)算企業(yè)所得稅。
老師,我們開機(jī)械租賃發(fā)票給別人需要交稅是不是,增值稅:1150442 附加稅:138053 印花稅:10000 合計(jì):1298495 企業(yè)所得稅按照利潤25%算吧?
開了發(fā)票沒有合同每月也要交印花稅的為,按照含稅金額交呢,還是不含稅金額?專票和普票有區(qū)別嗎?開了票要交增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加、季度要預(yù)繳企業(yè)所得稅,還有什么稅是需要交的呢?
老師晚上好,我們小規(guī)模季度報(bào)稅,是不是9月底就要計(jì)提7—9月的增值稅,是按照開票3%的計(jì)提嗎? 計(jì)提增值稅總額×7%交城市維護(hù)建設(shè)稅, 增值稅總額×3%交教育附加, 增值稅總額×2%交地方教育附加, 不含稅收入×萬分之三交印花稅, 三個(gè)月凈利潤總額計(jì)提企業(yè)所得稅
老師你好,別人掛靠我們公司的,我們給他開了票,還有一部分是要他們補(bǔ)我們的稅錢,增值稅、附加稅印花稅水利基金,還有企業(yè)所得稅,我想問老師,假如我多交的增值稅對方補(bǔ)專票進(jìn)來,我們就不用收增值稅和附加稅了,請問企業(yè)所得稅還要不要收
請教老師,如果我們收客戶貨款10萬就是毛利潤了,我們是小微企業(yè),所得稅、增值稅、附加稅、印花稅(萬分之三)都考慮進(jìn)去的話,怎么倒推算我們?nèi)绻@10萬貨款不開票了,給他減免幾個(gè)點(diǎn)合適?謝謝 ?增值稅13%所得稅2.5%印花稅萬分之三附加稅12%
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準(zhǔn)備什么?
老師好,這道題第一問答案分母上5%是哪里來的呢?謝謝
老師,進(jìn)銷存里面,銷貨單怎么打印呢
政府會(huì)計(jì)制度里面,參加會(huì)議交的會(huì)務(wù)費(fèi)入什么課目
財(cái)管:節(jié)稅是長期租賃存在的原因。應(yīng)如何理解?租賃費(fèi)抵稅和自己購買通過折舊抵稅,兩者的稅率有不一樣?
審計(jì):影響整體重要性的百分比因素,提到要考慮 被審計(jì)單位是否由集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)方提供融資或是否有大額對外融資。如果由內(nèi)部關(guān)聯(lián)方提供融資,是不是百分比要低一些?即嚴(yán)格一些?
中級輕松過關(guān)3經(jīng)濟(jì)法,這個(gè)考前看這個(gè)就不用學(xué)習(xí)別的了?目前就聽了一遍課,做題全錯(cuò),看打印的講義像那個(gè)天書一樣,咋搞,我在多多上找,輕松過關(guān)3是什么6套題是?
老師,山東省非稅收入通用票據(jù),章是交通警察支隊(duì)的收費(fèi)專用章,能做外賬嗎,能稅前扣除嗎
公司是生產(chǎn)銷售鏡片的,本月給外單位加工了一批鏡片,開給對方發(fā)票是:勞務(wù)★加工費(fèi),那我開的這筆發(fā)票入帳怎么入帳?,是入主營業(yè)務(wù)收入還是其它業(yè)務(wù)收入?還是?
機(jī)械租賃的成本一般包括哪些?
機(jī)械租賃成本一般包括:機(jī)械的折舊費(fèi)、燃油費(fèi)、人工費(fèi)、維修費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用等。
如果企業(yè)沒有設(shè)備可以開租賃票嗎?
企業(yè)沒有設(shè)備,也可能開具租賃發(fā)票,如企業(yè)將甲企業(yè)的租賃來的設(shè)備,轉(zhuǎn)租給乙企業(yè)。
那就需要取得甲企業(yè)開進(jìn)來的租賃票了吧?
需要取得甲企業(yè)開進(jìn)來的租賃發(fā)票,列支轉(zhuǎn)租的成本。