?你好? ??客服部、美工產(chǎn)品組、供應鏈、運營部、設計部 、倉管都入主營業(yè)務成本去核算 ;?
甲公司為增值稅一般納稅人,銷售商品適用的增值稅稅率為13%,裝修服務適用增值稅稅率為9%,酒店服務適用的增值稅稅率為6%。2019年12月,甲公司發(fā)生如下業(yè)務:(4)甲公司經(jīng)營一家酒店,該酒店是甲公司的自有資產(chǎn)。12月甲公司計提與酒店經(jīng)營直接相關(guān)的酒店、客房以及客房內(nèi)的設備家具等折舊50000元、酒店土地使用權(quán)攤銷費用200000元。經(jīng)計算,當月確認房費、餐飲等服務含稅收入848000元,全部存人銀行。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題。(答案中的金額單位用元表示)老師你好含稅收入中的應交稅費怎么算出來是48000?
老師您好:公司是小規(guī)模納稅人,經(jīng)營服裝服飾箱帽銷售、國內(nèi)貿(mào)易、電子商務、進出口貿(mào)易。以下部門發(fā)生費用分別計入到哪些費用?客服部、美工、倉庫、產(chǎn)品組、供應鏈、運營部、設計部?謝謝
老師您好:公司是小規(guī)模納稅人,經(jīng)營服裝服飾箱帽銷售、國內(nèi)貿(mào)易、電子商務、進出口貿(mào)易。以下部門發(fā)生的費用分別借記什么科目?比如以下部門發(fā)生的辦公費、差旅費、通訊費這些,客服部、美工、倉庫、產(chǎn)品組、供應鏈、運營部、設計部,分別是借記什么科目?貸記銀行存款。謝謝
甲公司為增值稅一般納稅人,主要從事各類辦公家具的生產(chǎn)和銷售業(yè)務,2021年5月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:(1)以還本銷售方式向乙辦公設備租賃公司銷售一批L型辦公桌,取得含增值稅銷售1695000元,合同約定甲公司5年向乙辦公設備租賃公司退還全部貨款的80%;銷售部員工乘坐飛機到國內(nèi)多地出差,取得注明員工身份信息的航空運輸電子客票行程單,行程單上注明票價合計87200元、民航發(fā)展基金2000元;為慶祝勞動節(jié),將外購的300條空調(diào)被作為福利發(fā)給職工;為表彰先進,將委托加工收回的10組實木書柜獎勵給公司十佳員工;將自產(chǎn)的200張會議桌交付丙家具商城代銷;將購進的3臺數(shù)控開料機床作為投資提供給丁家具加工廠;出租一處經(jīng)營用房。已知:銷售增值稅稅率為13%,購進航空旅客運輸服務進項稅額9%,取得扣稅憑證均符合規(guī)定,并于當月扣除。要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,分析回答下列小題:(1)計算甲公司當月銷售L型辦公桌增值稅銷項稅額,并列出甲公司出租經(jīng)營用房應繳納哪些稅;(2)甲公司當月取得航空運輸電子客票行程單,計算準予抵扣的進項稅額;(3)列出應視同銷售貨物征收增值稅的業(yè)務。
假設你是一家國內(nèi)大型批發(fā)商貿(mào)企業(yè)的財務人員。公司的基本信息及本年的交易事項如下所示,請對公司本年業(yè)務所涉及的財務問題作出分析和解答。東晉貿(mào)易公司于2010年注冊成立,是國內(nèi)一家大型百貨批發(fā)集團,產(chǎn)品銷往全國各地,公司年收入過百萬。本年度發(fā)生的部分交易事項如下:業(yè)務1:1月6日公司購進保溫杯200個,每個進價為50元,收到對方開具的增值稅專用發(fā)票,供貨方另外墊付運費100元(不計抵扣稅額,作銷售費用列支)。商品驗收入庫,款項當日以銀行轉(zhuǎn)賬支票付訖。業(yè)務2:公司于1月18日從小熊電器公司預訂電飯煲400個,單價為100元,貨款40000元,增值稅進項稅額為5200元。按照訂貨合同規(guī)定,應先向供貨方預付貨款10000元,交貨后再補足余款。1月18日預付款通過銀行轉(zhuǎn)賬方式支付,三天后收到預訂的商品,公司驗收入庫后支付了余款。業(yè)務3:公司月3月1日從廣州白云日化公司購進洗衣粉30000千克,單價為2.5元,已通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付。3月5日商品運到,實收商品共30100千克,溢余100千克,原因待查。隔日相關(guān)部門產(chǎn)原因發(fā)現(xiàn),上述溢余中40千克屬于自然溢余,其余部分為供貨方
老師,外貿(mào)首單出口,業(yè)務說是售價1000,代收付國內(nèi)運費200,收匯也是收到1200。報關(guān)單上e?x?w1000,雜費200,現(xiàn)出口退稅申報,稅務審核說出口收入要按照1200。說這種其實是fo?b。那我做賬和申報免稅收入也按照1200?還是就按照1000?
如果季度業(yè)所得稅是32700,以前年度有虧損-583200,彌補以前年度虧損取數(shù)是32700
老師,出口退稅申報不一致風險主要在跨年嗎?比如6月發(fā)生出口,六月賬務入收入。七月增值稅申報免稅收入,進項掛著不抵扣。增值稅免稅不影響應交增值稅。所得稅年度內(nèi)都可以。不存在不一致的嘛?哪個點影響增值稅和所得稅風險呢?需要注意什么第一次出口
老師您好。我司老板娘這幾年從公司按月薪1.8K出工資,現(xiàn)在公司費用大,想調(diào)她這個工資,那現(xiàn)在調(diào)多少合適?
小規(guī)模納稅人,銀行收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
老師河南省水資源減免性質(zhì)代碼是多少
公司收到20萬工程款,未開發(fā)票,怎么做賬?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營停車場購水的時候人家讓付100元水桶的押金現(xiàn)在這個水廠已經(jīng)不干了錢也退不回來了會計分錄怎么做 當時入賬是借其他應收款100貸庫存現(xiàn)金100
老師,如果科目余額表損益結(jié)轉(zhuǎn)平,如何查找資產(chǎn)負債表不平項
報關(guān)單上有1部分商品是征稅的,我應該具體怎么操作電子稅務局
你是說比如客服部報銷費用,借主營業(yè)務成本,貸銀行存款 。這樣嗎?
你好 是的。? ? ?計入主營業(yè)務成本核算? ?
為什么不是計入到銷售、管理費用?有什么原因嗎?
?你好? 你們這些都是屬于與收入直接相關(guān)的支出計入成本去??