親:找清楚原因調整,具體是啥原因。有依據(jù)才行
老師你好,還沒考證 老師有個疑惑咨詢您 實際應交稅款和資產(chǎn)負債表中應交稅款不符 實際應交稅款沒錯 就是憑證錄入科目錯了導致每月提交的負債表中應交稅款錯了成了負數(shù) 去年5月到今年一直這個問題錯導致每月提交稅局的負債表中應交稅款年初余額和期末余額一直為負數(shù) 實際納稅是沒錯的 老師這個問題該怎樣處理 是倒回錯誤年月直接修改憑證 還是放在本月修改憑證呢老師
固定資產(chǎn),原材料,期初數(shù)錯誤導致資產(chǎn)負債表與實際不符,如何調整,會計分錄
資產(chǎn)負債表日后期間發(fā)現(xiàn)實際發(fā)生的費用,與以往年度會計估計計提的金額不符時,應當區(qū)分原因,如果以前年度的會計估計有錯誤,則屬于前期差錯;如果以前年度的會計估計根據(jù)當時搜集的信息沒有錯誤,則屬于( )。 A、會計政策變更 B、會計估計變更 C、前期差錯更正 D、后期差錯更正
請問做2021年的財務報表審計,發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)累計折舊2021年期初金額與固定資產(chǎn)明細累計折舊金額不相符,分別在2019年少計提折舊50000元、2020年多計提折舊期80000元,即2021年期初金額與實際金額多30000元,這樣如何做審計調整?
請問19年入賬的固定資產(chǎn)是20800元,計提折舊至2021年12月末 資產(chǎn)負債表期末余額是4535元?,F(xiàn)在我申報匯算清繳掃描出現(xiàn)這個提示。我要如何修改處理? ◆ 1.您單位申報表A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調整明細表》第1行第1列“固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額”為:【20800】元; 2.您單位填報的《資產(chǎn)負債表》中的“固定資產(chǎn)原價”期末余額為:【4535】元; 3.您單位申報的《資產(chǎn)負債表》固定資產(chǎn)項目原值期末余額與A105080《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調整明細表》第1行第1列固定資產(chǎn)合計_賬載金額_資產(chǎn)原值金額不一致,請核實。
支票的金額到底是絕對記載還是非?
@董老師,早上好,請教的
老師如何查詢關于社保 法釋2025年12號文
老師你好,在保險客戶端怎么暫停人員的養(yǎng)老保險,在哪那個模塊暫停
企業(yè)所得稅季度預繳,因后期修改報表帶出彌補虧損,形成當時季度所得稅多交,年度匯算的時候會不會帶到年度匯算申報表上。由于后期忘記這筆錢,后期所得稅一直是正??劭睢_@筆預繳稅款超過五年未使用,對企業(yè)會不會造成影響,影響稅務和注銷,能不能修改當時年度匯算報表,把這筆錢用了,會不會影響后期數(shù)據(jù)
會計人員一定要離職交接要滿1個月嗎,提前一個月說,可以提前15天走嗎
考試V模式怎么操作?
請問一下收據(jù)算費用票嗎
去年的外賬,能跟今年的外賬一起算嗎
去年外賬89000,今年外賬30000,賬上有收到去年外賬的46000,那么三個人分,一人分多少
就是少記,漏記了
比如固定資產(chǎn)有200萬只記了15萬。
你少計了,怎么試算平衡的。是不是實際盤點結束少計了
現(xiàn)在問題就是這樣,實際和帳面不符,原因不祥,人員流動快,多人經(jīng)手。現(xiàn)如何調整
親:外賬就按照原數(shù)繼續(xù),因為調賬要有實際票據(jù)作為依據(jù)的。內(nèi)帳你就掛老板頭上
掛老板頭上是怎么做,
內(nèi)帳才可以這樣的? ? 借:原材料? 貸:其他應付款
固定資產(chǎn)可以做盤盈處理嗎
親:內(nèi)帳可以盤盈,外帳需要發(fā)票依據(jù)的。