你好 計算中 稍等 稍等
某公司為了促銷,規(guī)定凡購買本公司的產(chǎn)品5000件以上的,給予價格折扣10%。該產(chǎn)品的單位售價為300元,折扣后的價格為270元。本月可抵扣的進項稅額為150000元。關(guān)于發(fā)票開具方式,該公司有兩種方案可供選擇: 方案一:銷售額與折扣額分別開在兩張發(fā)票上; 方案二:銷售額與折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。 從納稅籌劃的角度,該公司應(yīng)選擇哪套方案?
某公司為了促銷,規(guī)定凡購買本公司的產(chǎn)品5000件以上的,給予價格折扣10%。該產(chǎn)品的單位售價為300元,折扣后的價格為270元。本月可抵扣的進項稅額為150000元。關(guān)于發(fā)票開具方式,該公司有兩種方案可供選擇: 方案一:銷售額與折扣額分別開在兩張發(fā)票上; 方案二:銷售額與折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。 從納稅籌劃的角度,該公司應(yīng)選擇哪套方案?
某公司為了促銷,規(guī)定凡購買本公司的產(chǎn)品5000件以上的,給予價格折扣10%。該產(chǎn)品的單位售價為300元,折扣后的價格為270元。本月可抵扣的進項稅額為150000元。關(guān)于發(fā)票開具方式,該公司有兩種方案可供選擇: 方案一:銷售額與折扣額分別開在兩張發(fā)票上; 方案二:銷售額與折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。 從納稅籌劃的角度,該公司應(yīng)選擇哪套方案? 老師幫忙算一下答案
某公司為了促銷,規(guī)定凡購買本公司的產(chǎn)品5000件以上的,給予價格折扣10%。該產(chǎn)品的單位售價為300元,折扣后的價格為270元。本月可抵扣的進項稅額為150000元。關(guān)于發(fā)票開具方式,該公司有兩種方案可供選擇: 方案一:銷售額與折扣額分別開在兩張發(fā)票上; 方案二:銷售額與折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。 從納稅籌劃的角度,該公司應(yīng)選擇哪套方案? 求答案
北京嘉和貿(mào)易有限公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%。春節(jié)期間為促銷商品,給予客戶以下優(yōu)惠:凡一次性購買其產(chǎn)品達到50萬元以上的(不含增值稅),給予價格10%的折扣。在促銷期間,北京黎明實業(yè)有限公司一次性購入200萬元(不含稅)的產(chǎn)品,該批產(chǎn)品的進項稅額為20萬元。在開票給客戶時,欲采用幾種方案:方案一:未將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的“金額”欄中分別注明;僅在發(fā)票的“備注”欄注明折扣額。方案二:將銷售額和折扣額在同一張發(fā)票的“金額”欄中分別注明。求各方案折扣前不含稅銷售收入、折扣并開票后的不含稅銷售收入、銷項稅額、進項稅額、應(yīng)納增值稅稅額
老師最后一個問題了: 2025年6月6日出售一批原材料,售價為10000元,增值稅額為1300元,錢已繳存銀行。這題出售不是貸方:借:銀行存款:貸:其他業(yè)務(wù)收入么,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(銷項) 如果這題計提印花稅也是屬于購銷合同,從其他業(yè)務(wù)收入這個數(shù)字計提么,我感覺好像要吧,也是計蒙了想問下對不對
有老師做過嗎,承包天貓超市快遞的,做快遞的,做天貓超市的快遞承包的,橫峰縣西好家供應(yīng)鏈管理有限公司,這個公司是屬于公司嗎,因為我查了營業(yè)執(zhí)照上寫了,自然人獨資,但是公司名稱又是有限公司,這個公司那交的是個人所得稅還是企業(yè)所得稅呀,一般這個公司一個股東的,是不是不好呀,是不是股東一般要2個以上的才好呀,能幫忙分析下嗎,這是我朋友的公司,是做菜鳥的,天貓超市的快遞是我朋友承包過來的,承包了一個縣城的,說稅交多了,她們是公司不開票給他們的,針對這個行業(yè)交稅有辦法可以少交稅嗎
電商按照訂單金額納稅還是按照實際到賬納稅
老師,你好 購買固定資產(chǎn)未取得專票時,按65/1.13入賬,待其他應(yīng)付款65/1.13 取得發(fā)票時,直接計借,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅65/1.13*0.13 待,其他應(yīng)付款65/1.13*0.13 可以嗎?
生產(chǎn)型企業(yè)出口退稅順序?如:報關(guān)單結(jié)關(guān)后開具發(fā)票,憑相應(yīng)的備案單證退稅,其中收匯對開票有什么影響?
購銷合同附在憑證里?還是單獨存放?印花稅,是購進+銷售為計稅依據(jù)嗎,不含稅金額還含稅金額
老師我想問下:2025年7月6日支付銷售運輸費收到一張專用發(fā)票,發(fā)票顯示金額為500元,稅額為30元,款項用現(xiàn)金支付。這題計提印花稅我要不要算進去,但是我之前記得這個運輸費好像又不算,幫我解答一下
出口企業(yè),沒有收匯可以退稅嗎?
購買的活牛,供應(yīng)商開了9%的普通發(fā)票,不是免稅的,這個發(fā)票可以用么
二手車開票是幾個點的啊
好的,謝謝老師
能把計算過程也大一下給我么,我上傳到群里
你好 這個題目其實說的不明確 方案一:銷售額與折扣額分別開在兩張發(fā)票上; 是之后開紅票嗎? 方案二:銷售額與折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。 是標(biāo)明再哪里?是金額和稅金欄 還是備注欄? 要是是方案一折扣額開的紅票,和方案二寫一張票非備注欄 是一樣的 ? http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810341/n810765/n812161/201002/c1086040/content.html 國家稅務(wù)總局 關(guān)于折扣額抵減增值稅應(yīng)稅銷售額問題的通知國稅函〔2010〕56號 【字體:?大?中?小】??打印本頁 ?? 各省、自治區(qū)、直轄市和計劃單列市國家稅務(wù)局: ????近有部分地區(qū)反映,納稅人采取折扣方式銷售貨物,雖在同一發(fā)票上注明了銷售額和折扣額,卻將折扣額填寫在發(fā)票的備注欄,是否允許抵減銷售額的問題。經(jīng)研究,現(xiàn)將有關(guān)問題進一步明確如下: ????《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)〈增值稅若干具體問題的規(guī)定〉的通知》(國稅發(fā)[1993]154號)第二條第(二)項規(guī)定:“納稅人采取折扣方式銷售貨物,如果銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明的,可按折扣后的銷售額征收增值稅”。納稅人采取折扣方式銷售貨物,銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明是指銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上的“金額”欄分別注明的,可按折扣后的銷售額征收增值稅。未在同一張發(fā)票“金額”欄注明折扣額,而僅在發(fā)票的“備注”欄注明折扣額的,折扣額不得從銷售額中減除。 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??國家稅務(wù)總局 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 二○一○年二月八日
國家稅務(wù)總局 關(guān)于紅字增值稅發(fā)票開具有關(guān)問題的公告國家稅務(wù)總局公告2016年第47號 【字體:?大?中?小】??打印本頁 ?? 為進一步規(guī)范納稅人開具增值稅發(fā)票管理,現(xiàn)將紅字發(fā)票開具有關(guān)問題公告如下: 一、增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票(以下簡稱“專用發(fā)票”)后,發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應(yīng)稅服務(wù)中止等情形但不符合發(fā)票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發(fā)生銷售折讓,需要開具紅字專用發(fā)票的,按以下方法處理:
那這個老師發(fā)給我的,我要怎么答
可以問下提問的人 這些細(xì)節(jié) 因為要是是說的哪種情況 沒有區(qū)別了 就沒有答案了
那這個試題就是不明確了?答不了么
這個是您們學(xué)校作業(yè)還是?
作業(yè),今晚要交了
是的 要是考試的話 這個就很不嚴(yán)謹(jǐn)了 要是平時聯(lián)系 可以問下老師想要練習(xí)點是什么
能要個答案先交過去么。
原來如此 考試不會這樣不嚴(yán)謹(jǐn)?shù)?那就分成二種情況 一就是我說的,實務(wù)中有這樣的,就是兩種一樣 二:是方案二:銷售額與折扣額在同一張發(fā)票上分別注明。寫在備注欄, 這樣就按折扣前金額計算繳納增值稅,那么是方案二合適, 依據(jù)就是上面政策
那我該怎么答老師
要是我就得和老師問下了具體操作的細(xì)節(jié) 或是做兩種情況分析
還有 方案一現(xiàn)實業(yè)務(wù)會類別平銷返利