同學(xué), 你之前計(jì)提了銷項(xiàng)嗎?
你好,老師,我們是小規(guī)模納稅人,沒有超過45萬,不交稅,分錄怎么寫呢,還有摘要
老師,你好。我們是小規(guī)模納稅人,客戶不要票,我們直接報(bào)稅,增值稅怎么報(bào)?有時(shí)季度銷售收入不足45萬,有時(shí)超過了45萬
老師 小規(guī)模納稅人是一個(gè)季度開票不超過45萬不交稅 還是一個(gè)月不超過45萬 超過45萬怎么算要交多少稅呢
老師,小規(guī)模納稅人一個(gè)月銷售額超過45萬是不是超過部分要交增值稅阿,還是說一個(gè)季度超過45萬,要交增值稅呢
老師,你好,小規(guī)模納稅人未季度未超過45萬免稅部分的分錄怎么寫?
請(qǐng)第三方公司申請(qǐng)醫(yī)療器械注冊(cè)證,金額40萬,發(fā)票可以開具成技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎,計(jì)入什么科目合適?
2025年企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策
請(qǐng)問老師:A貿(mào)易出口公司,2022年采購貨物B出口銷售,但是報(bào)關(guān)單上的出口貨物名稱與B不一致,比如是C貨物名稱,2025年7月取得B貨物的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,那現(xiàn)在這種情況該怎么處理?進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票貨物名稱和出口退稅報(bào)關(guān)單上名稱不一致,是不是就要出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷?但是即便轉(zhuǎn)內(nèi)銷了?貨物名稱不一致,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?這個(gè)B貨物的進(jìn)項(xiàng)稅還能抵扣嗎?
公司庫存商品有幾萬過期了,這個(gè)要怎么賬務(wù)處理,需要哪些附件資料
老師你好,把車租給貨拉拉確定的收入需要繳納增值稅嗎?稅率是多少呢?
老師。報(bào)表上的期末余額未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)是什么意思
成立公司的自有房產(chǎn)需要繳納房產(chǎn)土地稅,要是租的地方,要繳納房產(chǎn)土地稅嗎
庫存大怎么降,月月增加
老師,請(qǐng)問企業(yè)隱瞞收入,虛列成本,可以利用“業(yè)務(wù)招待費(fèi)用”調(diào)增來規(guī)避少納稅的風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,其他應(yīng)收款做壞賬,報(bào)表里關(guān)于壞賬的只有壞賬損失這個(gè)科目,怎么做呀
計(jì)提了啊
同學(xué) 小規(guī)模增值稅減免會(huì)計(jì)分錄: 銷售收入 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 減免時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
老師,減免稅時(shí)摘要怎么寫
同學(xué), 這個(gè)可以寫未達(dá)起征點(diǎn)增值稅免征額。