你好,小微企業(yè),假設(shè)利潤總額5800,企業(yè)所得稅=5800*5%*50%
補(bǔ)繳以前年度的增值稅和附加稅,附加稅 用記在以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目嗎
老師,麻煩問下,企業(yè)銷售會(huì)員卡,會(huì)員卡作用是買商品有折扣,年節(jié)有贈(zèng)品,請問收入和贈(zèng)送時(shí)要怎么賬務(wù)處理?
公司的內(nèi)賬,用老板的銀行卡給員工報(bào)銷,收付一些業(yè)務(wù)費(fèi)用,可以備注嗎?
請問老師,收到轉(zhuǎn)賬支票需要上銀行支取嗎??具體怎么操作?
外貿(mào)企業(yè),某一單報(bào)關(guān)單,單證不齊可否自己選擇不退稅申報(bào)?
您好老師,租賃合同印花稅是不是雙方都要交呢
老師,為什么要繼續(xù)教育,?他的作用在哪里?
個(gè)體戶開運(yùn)輸運(yùn)費(fèi)發(fā)票稅率是3%嗎
麻煩圖片這個(gè)老師說下謝謝
接收檔案服務(wù)管理的協(xié)議,我單位是甲方,打款的單位是乙方的主管單位是乙方的主管單位,又100%控股,由于乙方?jīng)]有錢付款又準(zhǔn)備注銷所以由主管單位打款,合同落款處分別有乙方和主管單位的公章,我單位給打款單位開票算虛開嗎?讓對方提供了情況說明。
優(yōu)惠了多少怎么算
你好,減免的所得稅=5800*(25%—5%*50%)
我就會(huì)這樣算 5800*25%*20%*50#%
你好,你計(jì)算的是實(shí)際繳納稅款金額
最上面5% 請解釋一下意義
你好 按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。對其年應(yīng)納稅所得額不超過100萬元、100萬元到300萬元的部分分別減按25%、50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,使稅負(fù)降至5%(=20%*25%)和10%。 5%(=20%*25%)就是這樣來的
如果年應(yīng)納稅所得額是102萬 怎么算
你好,年應(yīng)納稅所得額是102萬,這個(gè)是2021年的,還是2020年的?
21年的按最新政策
你好,小微企業(yè),年應(yīng)納稅所得額是102萬,企業(yè)所得稅=100萬*5%*50%%2B2萬*10%
如果超過300萬就是301*25% 就沒有優(yōu)惠政策了 是嗎
你好,如果超過300萬,企業(yè)所得稅=利潤總額*25%,就沒有優(yōu)惠的?
20年所得稅 是怎么算的 請舉例解釋
你好,符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬,稅率是 5%,應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10% 比如利潤150萬,企業(yè)所得稅=100萬*5%%2B50萬*10%
減半征收政策是什么時(shí)候開始的呢 20年匯算清繳沒有減半政策嗎
你好,5%減半,是今年開始的?
上面的100萬到300萬的10%是怎么算的
你好,符合小型微利企業(yè)條件 應(yīng)納稅所得額低于100萬,稅率是 5%,應(yīng)納稅所得額在100萬到300萬之間是10% 比如利潤150萬,企業(yè)所得稅=100萬*5%%2B50萬*10% 150萬里面,100萬按5%,超過100萬的50萬部分,稅率就是10%啊