你好,繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅,向個(gè)人扣個(gè)稅時(shí)貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅。這樣就可以

上兩個(gè)月給員工多扣了個(gè)稅,這個(gè)月想用前面多扣的個(gè)稅補(bǔ)上,這樣這個(gè)月員工就不用扣個(gè)稅,這個(gè)要怎么做賬
上個(gè)月個(gè)人所得稅多扣了員工0.1元,這個(gè)月怎么補(bǔ)回來(lái)?
如果一個(gè)員工上月扣稅扣多了··這個(gè)月工資給他補(bǔ)回,這個(gè)月的報(bào)稅怎么操作?哪個(gè)數(shù)做變更?
我想請(qǐng)問(wèn)下,上個(gè)月工資多扣了錢,這個(gè)月補(bǔ)給員工,補(bǔ)給員工的金額需要計(jì)算到稅前工資嗎?
員工上月的個(gè)稅扣多了,這個(gè)月給他補(bǔ)發(fā)要怎么做賬務(wù)處理
老師,請(qǐng)問(wèn)紅沖上年度的分紅款,對(duì)企業(yè)所得稅有影響嗎
老師,公司收到同行因倒閉無(wú)償轉(zhuǎn)讓的貨物,0成本賬務(wù)要怎么處理比較好?
季度沒超30萬(wàn),月超10萬(wàn),這樣交稅嗎
賬上其他應(yīng)收張三一萬(wàn)五,收不回來(lái)了。其他應(yīng)付李四一萬(wàn)八不用付了。這兩個(gè)科目能否對(duì)沖下?符合會(huì)計(jì)做賬要求嗎
老師,收購(gòu)玉米,然后做銷售,農(nóng)民沒有發(fā)票,我們自己開銷售發(fā)票免稅,可以嗎
電費(fèi)一部分自己用一部分別人用,財(cái)務(wù)賬怎么做賬?
異地企業(yè)預(yù)繳是按收到款項(xiàng)。還是按自己開票預(yù)繳
老師您好,我公司有一名員工的保險(xiǎn)費(fèi)用是由他自己負(fù)擔(dān)的,包括單位部分和個(gè)人部分都是由他自己負(fù)擔(dān)。請(qǐng)問(wèn)在支付工資時(shí)該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
進(jìn)項(xiàng)退稅勾選到收到退稅款,完整會(huì)計(jì)分錄?
老師,A公司要注銷,名下持有B公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給了自然人C,自然人C支付給A公司股權(quán)款,A公司要?dú)w還股東的投資款,怎么備注?


這個(gè)月有扣個(gè)稅,單員工工資是沒有扣除個(gè)稅的
你好,工資里扣了記貸方就可以
老師,是以前月份扣多90的個(gè)稅,相當(dāng)公司欠員工90,這個(gè)月工資算了要扣90,就說(shuō)現(xiàn)在的90從以前扣多的90抵,員工工資這里就不用扣90了
如果在發(fā)工資時(shí)做分錄貸方記應(yīng)交個(gè)稅,那應(yīng)付職工薪酬哪里就會(huì)不平
你好,以前多扣的錢已經(jīng)在應(yīng)交稅費(fèi)的貸方,現(xiàn)在交了在借方,不是剛好平了嗎?
老師,能給下具體分錄嗎
比如上月發(fā)工資,扣的個(gè)稅不管實(shí)際申報(bào)交多少或者申報(bào)不用繳,分錄都是借應(yīng)付職工薪酬-工資。貸應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸銀行存款。如果發(fā)工資沒有扣個(gè)稅、就沒有貸方的應(yīng)交稅費(fèi)
這樣總應(yīng)該明確了吧?
嗯嗯,明白了老師,謝謝你
不客氣,祝你成功。請(qǐng)為我五星好評(píng),謝謝