你好 一般發(fā)票話是執(zhí)照下來(lái)后的 收據(jù)話 核名下來(lái)后可以的 要是確實(shí)是為籌辦企業(yè)的話, 會(huì)計(jì)可以據(jù)實(shí)入賬 就是企業(yè)所得稅匯算清繳 沒(méi)有發(fā)票 要調(diào)整出來(lái)
執(zhí)照是4月25日領(lǐng)取的,那之前生產(chǎn)的費(fèi)用只有收據(jù),能入賬嗎?還有變賣廢鐵等收入是1000元,可以入賬吧
6月之前企業(yè)處于籌建期,基本賬戶是很早之前開(kāi)戶就存入的1萬(wàn)元。那么在7-9月的財(cái)務(wù)報(bào)表中,管理費(fèi)用比如7-9月三個(gè)月,是有開(kāi)發(fā)票的,比如餐飲費(fèi),差旅費(fèi),辦公費(fèi)用。9月有營(yíng)業(yè)收入,但是還未到賬。但是這些是沒(méi)有用銀行的存款。想問(wèn)下10月份可以吧這個(gè)管理費(fèi)提出來(lái)嗎。
去年12月份采購(gòu)自己墊錢買的材料入系統(tǒng)進(jìn)貨單,但是現(xiàn)在報(bào)銷時(shí)候只有收據(jù),財(cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō)收據(jù)不可以用,必須用票沖,現(xiàn)在采購(gòu)用油票來(lái)沖材料費(fèi),那我這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢,之前做賬入系統(tǒng)是借材料,貸其他應(yīng)付款,生產(chǎn)領(lǐng)料然后產(chǎn)成品銷售
去年12月份采購(gòu)自己墊錢買的材料入系統(tǒng)進(jìn)貨單,但是現(xiàn)在報(bào)銷時(shí)候只有收據(jù),財(cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō)收據(jù)不可以用,必須用票沖,現(xiàn)在采購(gòu)用油票來(lái)沖材料費(fèi),那我這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢,之前做賬入系統(tǒng)是借材料,貸其他應(yīng)付款,生產(chǎn)領(lǐng)料然后產(chǎn)成品銷售
老師,我們是做全日制職業(yè)學(xué)校的,像班主任手里會(huì)有班費(fèi),他們的花銷有的時(shí)候可能是給學(xué)生買點(diǎn)吃的,或者接送學(xué)生產(chǎn)生的車費(fèi)一類,這些都是沒(méi)有辦法開(kāi)票,收據(jù)也很難開(kāi),只有付款記錄的話沒(méi)有辦法入賬吧,還有什么其他方式可以正規(guī)入賬么?因?yàn)檫@部分的費(fèi)用還是挺多的
您好,我在一家營(yíng)業(yè)執(zhí)照上是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,但是我已經(jīng)離職1年。我登陸了這家公司,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不是我,但是我在企查查上面看見(jiàn)名字還是我?咋辦,有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)啊。 電子稅務(wù)局里面我看不到有關(guān)聯(lián)的企業(yè)
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下會(huì)計(jì)報(bào)表上未分配利潤(rùn)已經(jīng)是負(fù)數(shù)了,但是年度所得稅匯算調(diào)整后還有利潤(rùn)這種利潤(rùn)該怎么分配呢?
項(xiàng)目上宿舍房租計(jì)入管理費(fèi)用嗎?還是在建工程
老師,有一家公司,注冊(cè)500萬(wàn),實(shí)繳580萬(wàn),這80萬(wàn)怎么平?現(xiàn)在公司想注銷,要怎么做賬?
請(qǐng)3m體系老師吃飯計(jì)入什么科目呢?二級(jí)科目是啥
老師,買賣鋼材,我是銷售方,我做合同讓對(duì)方付全款鎖價(jià),我是寫付全款定貨鎖價(jià),還是全款訂貨鎖價(jià)
老師,我現(xiàn)在有點(diǎn)分不清了,工資薪資的個(gè)稅和勞務(wù)報(bào)酬的稅率一樣嗎,主播報(bào)勞務(wù)報(bào)酬和我們的工資個(gè)人一樣嗎
股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要交什么稅
老師,單位收到保險(xiǎn)公司一次賠償金,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄?是營(yíng)業(yè)外收入嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,如果我給我的原材料9個(gè)點(diǎn)的稅點(diǎn),用現(xiàn)金支付,然后他給我開(kāi)的是13個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票,而我開(kāi)給客戶的也是13個(gè)點(diǎn)的增值稅發(fā)票,是不是意味著,我認(rèn)了9個(gè)點(diǎn)的稅、少交了4個(gè)點(diǎn)的增值稅銷項(xiàng)稅?
但是籌辦公司的花費(fèi)的收據(jù)可以換成發(fā)票是比較好
好的!明白,就是收到收據(jù),對(duì)方愿意開(kāi)具發(fā)票,還是可以的是吧!如果對(duì)方開(kāi)具發(fā)票,那我這個(gè)收據(jù)不入賬,等到他開(kāi)具完之后再入賬可以嗎?
對(duì)方愿意開(kāi)具發(fā)票,還是可以的是吧!--可以的 如果對(duì)方開(kāi)具發(fā)票,那我這個(gè)收據(jù)不入賬,等到他開(kāi)具完之后再入賬可以嗎? ----一年內(nèi)其實(shí)都可以的,但是要是為了更好反映財(cái)務(wù)狀況的話,可以先據(jù)實(shí)入賬后期把發(fā)票附在收據(jù)做的憑證的后面