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請問這個(gè)題不是正常的彌補(bǔ)虧損嗎,和遞延所得稅資產(chǎn)負(fù)債有啥關(guān)系,遞延所得稅不是會計(jì)賬面價(jià)值和計(jì)稅基礎(chǔ)的差異嗎,這個(gè)題也沒涉及到計(jì)稅基礎(chǔ)啊

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2021-07-23 18:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-07-23 18:47

你好,可以這樣理解 2018年應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 賬面價(jià)值 0 計(jì)稅基礎(chǔ)-600 產(chǎn)生遞延所得稅資產(chǎn)150 19年彌補(bǔ)150虧損,轉(zhuǎn)回 150*25%。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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