你好,個稅申報是按照計提數(shù)
老師!申報個人工資薪金的時候是按照計提數(shù)申報還是按照實發(fā)數(shù)申報呢?
申報工資薪金個稅時!數(shù)據(jù)是按照計提數(shù)還是按照發(fā)放數(shù)申報呢
個稅申報系統(tǒng),我社?;鶖?shù)按照3500申報。工資計提按照8000也按照8000發(fā)放,我現(xiàn)在個稅申報是不是得按照8000來
個稅申報是按照發(fā)放數(shù)申報還是計提數(shù)申報
個稅申報 是按計提的數(shù)申報 還是按實際發(fā)放的金額申報
老師,這題的產(chǎn)權(quán)比率是多少
2024年補繳2022年所得稅費用,用以前年度損益調(diào)整科目,請問報24年年報時候納稅調(diào)表需要調(diào)減嗎 ?
老師,在財管第八章成本管理中,比如求單位標(biāo)準(zhǔn)成本時,怎么能反應(yīng)出來什么時候是件還是千克還是小時呢,感覺好亂啊
你好,我公司6月社保沒申報,現(xiàn)在要補申報,請問具體流程是怎樣?謝謝
老師好,一般納稅人,應(yīng)交稅費~待認(rèn)證進項稅,這個科目,每個月只要有留底就要用嗎?還是等留底攢到一定多的時候才啟用呢?
老師好,一般納稅人增值稅結(jié)轉(zhuǎn)采用月結(jié)法比較好,還是采用粘膜一次性結(jié)轉(zhuǎn)比較好? 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出多交增值稅 和 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅 這兩個科目每個月都要用嗎?
12題 無負債企業(yè)價值具體公式是什么
你好老師,跨境電商公司刷單返還對方墊付的本金時,需要原路退回嗎?可以把刷的本金合在一起轉(zhuǎn)給他們指定的人嗎
老師,以前年度開具發(fā)票,一直沒到賬,對方公司已經(jīng)注銷,這筆賬務(wù)怎么處理(確定貨款已經(jīng)收不回)
老師,憑票抵扣的國內(nèi)旅客運輸服務(wù)——取得的增值稅普通發(fā)票(滴滴發(fā)票),請問是在申報的時候計算填列,還是和通行費一樣可以在抵扣平臺獲取? 而且這種滴滴發(fā)票是必須出差期間的才可以抵扣么?還是我們平時外出打車的電子普票也可以抵扣?
那發(fā)放的時候有誤差怎么處理
你好,是什么原因?qū)е碌恼`差呢??
就是計提的時候是約計數(shù),實際發(fā)放的時候領(lǐng)導(dǎo)有調(diào)整
你好,實際發(fā)放的時候領(lǐng)導(dǎo)有調(diào)整 就需要對之前申報的數(shù)據(jù)做更正?
哦哦這種更正風(fēng)險大不大
下個月申報的時候更正行不行
你好,有一定的風(fēng)險,最好是做到準(zhǔn)確申報?
下個月申報的時候補上行不行
你好,這個是無法補上的,因為所屬期不對?
那我公司承擔(dān)的個稅是做管理費用還是營業(yè)外支出
你好,公司承擔(dān)的個稅,需要把稅后工資還原成稅前工資,然后做相應(yīng)分錄
具體怎么做分錄的
就是說6000的工資,申報的時候申報多少,
你好,比如稅后工資5970,稅前工資6000,就按6000做計提工資分錄,5970做發(fā)放工資分錄,30做計提、扣繳個人所得稅分錄就是了
這個我之前試過,比如要發(fā)給員工5300塊錢,個稅申報的時候我填上5309那那個個稅數(shù)就又變了
你好,比如稅后工資5970,稅前工資6000,就按6000做計提工資分錄,5970做發(fā)放工資分錄,30做計提、扣繳個人所得稅分錄就是了 5309稅前 金額,扣除個人所得稅之后=5309—309*3%,不等于5300的
那我如果想發(fā)5300的工資給員工,需要計提多少
你好,?稅前收入=(稅后收入—扣除費用*稅率—速算扣除數(shù))/(1—稅率),你可以根據(jù)這個公式計算
5300/0.97這樣嗎?稅率百分之三的
你好,?稅前收入=(稅后收入—扣除費用*稅率—速算扣除數(shù))/(1—稅率)=(5300—5000*3%)/(1—3%)=5309.28