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請問老師,購進的材料專票的進項稅一直“待認證進項稅”科目,那購進農(nóng)產(chǎn)品的免稅普票計算得出的進項稅也入“待認證進項稅”科目可以嗎?

2021-07-23 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-07-23 14:43

你好這個可以,你這個申報填寫就轉(zhuǎn)進項稅額 可以這樣

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快賬用戶9943 追問 2021-07-23 14:51

我一般的賬是這樣做的購進是 借:原材料 應(yīng)交稅費-待認證進項稅 貸:銀行存款 下月認證時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅 抵扣時: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 應(yīng)交稅費-未交增值稅 繳納時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 這樣做的賬務(wù)處理對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-23 14:56

你好前面對 后續(xù)這個結(jié)轉(zhuǎn)你看這個說明

你好前面對 后續(xù)這個結(jié)轉(zhuǎn)你看這個說明
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快賬用戶9943 追問 2021-07-23 14:59

您的意思是還要通過轉(zhuǎn)出未交增值稅科目過度一下是吧?

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齊紅老師 解答 2021-07-23 15:00

是的,通過轉(zhuǎn)出未交增值稅過渡一下。

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快賬用戶9943 追問 2021-07-23 15:01

不用這個科目不行嗎?

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齊紅老師 解答 2021-07-23 15:05

這個最好用下比較好,這個借方表示留底稅額

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快賬用戶9943 追問 2021-07-23 15:07

沒有留底稅,一般都是用多少就認證多少。其他的在待認證里留著

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齊紅老師 解答 2021-07-23 15:10

這個最好是 還是通過下轉(zhuǎn)出未交增值稅,我建議

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你好這個可以,你這個申報填寫就轉(zhuǎn)進項稅額 可以這樣
2021-07-23
你好 借成本費用科目負數(shù)? 貸待認證進項負數(shù)?
2021-02-26
您好,已認證的發(fā)票就計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)科目
2021-05-11
你好,沒有抵扣,可以不認證,放抽屜里
2021-06-04
你好,做到應(yīng)交稅費待認證。
2022-08-25
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