你好 原來掛 :借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 ,借主營業(yè)務成本貸庫存商品 ; 現(xiàn)在做 視同銷售:借銷售費用 貸應收賬款
會計2017年的時候做賬不規(guī)范,有一筆應收款對方已經對公付給我們公司,但是會計沒有做銀行收款,一直掛賬,然后她銀行余額不對,直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了,后面又換了個會計,到現(xiàn)在銀行余額是對的,但是現(xiàn)在查出這筆已經公賬收款了,現(xiàn)在需要如何調整把這個賬平掉呢?
有一筆款已經做了應收,但是現(xiàn)在公司說送給對方不收款,這筆應收怎么沖賬
剛接手一家公司,查了賬上有些應收之前實際現(xiàn)金已經收到,但沒有做賬一直掛在應收借方,還有有些應收重復收款了(有做了現(xiàn)金收款,又做了銀行收款)掛在應收貸方,現(xiàn)在以前的會計要我把這些應收的借貸方做一筆對沖賬,差額用現(xiàn)金來補充,我能這樣操作嗎?
老師,之前收了一筆貨款,但是沒有沒有給貨,現(xiàn)在怎么沖平應收賬款
老師,有一筆公司的應收賬款,但是一部分款是個人打進來的(掛在了其他應付款),讓對方公司出具個委托付款說明,但是一直沒出具,沒有委托付款說明材料能否就這筆應收賬款和其他應付款對沖?
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯(lián)系也沒聯(lián)系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,