你好,不管有沒有付款,按照全部?jī)r(jià)款攤銷

老師您好!我想問一下:公司從銀行借款,從去年的10月份開始分期還款,我賬面上從去年10月份開始按照每月歸還的利息金額計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,3個(gè)月總計(jì)利息金額2萬元,并且都已結(jié)轉(zhuǎn)。但是銀行今年這個(gè)月才把利息發(fā)票開過來。發(fā)票金額2萬元,比如利息費(fèi)19000元,稅額1000元。開的專票。這樣的話我去年的財(cái)務(wù)費(fèi)用就多記了?,F(xiàn)在我要怎么處理呢?
老師,比如去年我們就買了金蝶軟件首付款20萬,今年又付了10萬,還剩尾款30萬沒付,但從去年就開始用金蝶了,那這個(gè)無形資產(chǎn)怎么攤銷。攤銷金額是多少
老師,您先看下我這個(gè)圖片,是我問上一個(gè)老師的,但是她還沒回答完,就結(jié)束了對(duì)話。麻煩您接著回答一下,謝謝!我們2022年第四季度的年報(bào)需要更正,所以,如果那2萬多的發(fā)票要不回來了,就相當(dāng)于支付了8萬多的物業(yè)費(fèi),發(fā)票只有6萬多,少了2萬多的發(fā)票,去年11月和12月又多攤銷了兩個(gè)月稅額的部分,因?yàn)槟?萬多的發(fā)票在今年一月份才開過來,開的還是專票。當(dāng)時(shí)攤銷的時(shí)候以為會(huì)收到普票,就按照支付的8萬多分12個(gè)月的金額來攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調(diào)整的話,我該怎么調(diào)整賬務(wù)?
老師,我們今天要付款2024年的一個(gè)軟件使用費(fèi)用,請(qǐng)問2023年12月支付24年的軟件費(fèi),借:預(yù)付賬款,貸,銀行存款,那么這個(gè)會(huì)在24年去每個(gè)月去攤銷這個(gè)預(yù)付費(fèi)用嗎?還是從23年12月開始攤銷每個(gè)月的預(yù)付賬款,行為發(fā)票肯定是24年1來了,或者4000塊,金額不大,12月直接做預(yù)付賬款,來年1月一次沖完?:借管理費(fèi)用~軟件費(fèi)4000貸:預(yù)付賬款4000
我司最近發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,有一個(gè)技術(shù)軟件我們實(shí)際只有年度使用費(fèi),每年都要支付二十幾萬的使用費(fèi),去年我看金額以為是無形資產(chǎn),就按照無形資產(chǎn)入賬進(jìn)行了攤銷,直到今年下半年我們又需要支付同樣金額的費(fèi)用才知道這只是軟件的使用費(fèi)。對(duì)于我之前無形資產(chǎn)錯(cuò)誤進(jìn)行計(jì)量賬務(wù)應(yīng)該如何調(diào)整?
老師,一般工程合同,正常的人工和租賃占比是多少合適? 再問一個(gè),如果是人材機(jī)一起的,一般占比多少是合適的?
老師好!請(qǐng)問掛在村委賬上的應(yīng)收款不歸還,違反了什么法律法規(guī)?
老師咨詢個(gè)電商行業(yè)的發(fā)票核對(duì)問題
老師,請(qǐng)問勞務(wù)派遣是不是需要資質(zhì)?
請(qǐng)問老師,報(bào)關(guān)單是CIF價(jià),我按FOB價(jià)確認(rèn)收入,那么剩下的運(yùn)保費(fèi),怎么處理,運(yùn)保費(fèi)需要開發(fā)票嗎
老師一般納稅人銷售產(chǎn)品提供的技術(shù)服務(wù)費(fèi)稅率是幾個(gè)點(diǎn)啊
公司借個(gè)人的錢,收不回來的,如何做賬?需要什么附件
老師,外匯平時(shí)做賬匯率都是先按6.5做賬,然后后期客戶下單匯款可能都要7.1左右。這樣的話應(yīng)收還是按6.5結(jié)算應(yīng)收賬款,然后費(fèi)率差直接做調(diào)匯,這樣操作可以嗎?會(huì)影響利潤(rùn)嗎?還是說要怎么做不會(huì)太大影響
老師好,單位好幾個(gè)員工的個(gè)稅以前幾個(gè)月都沒有申報(bào),都沒有超過5000元。這個(gè)月報(bào)個(gè)稅的時(shí)候如果新增上她們,把入職月寫5月份,工資是這6個(gè)月的總合數(shù),這樣增加可以嗎?有沒有稅務(wù)問題?
老師,麻煩幫我看下唄,沒填過財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅申報(bào)表,我如果按按這個(gè)固定的銷售收入成本同時(shí)都是無票收入小規(guī)模納稅人,預(yù)填這幾個(gè)表,按這個(gè)數(shù)值是不是沒有錯(cuò)呀


只要使用了就要按照全部?jī)r(jià)款攤銷是嗎
只要使用,就要全部?jī)r(jià)款進(jìn)行攤銷。