同學,你好 這樣做賬沒有問題
老師,每個月底進項稅額和銷項稅額都未結轉,比如不需要繳納稅我就沒做,需要繳納誰的話,借,應交稅費-轉出未交增值稅,貸,應交稅費-未交增值稅,實際扣款,借,應交稅費-未交增值稅,貸,銀行存款,現(xiàn)在導致年底進項稅額和銷項稅額有余額,我現(xiàn)在結轉到了2021年1月,需要怎么處理之前的錯誤
公司會計做賬月底銷項稅和進項稅都不結轉, 到下月交稅時直接做接應交稅費-應交增值稅(已交稅金)貸銀行存款。導致應交稅費銷項稅和進項稅這兩個科目都有余額。這樣做賬會有什么問題嗎?
進項稅已經抵扣,稅務查賬讓轉出,進項稅額轉出時做借應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,貸應交增值稅-未交增值稅,交的時候做借應交稅費費-未交增值稅,貸銀行存款,這樣做是不是不對,應交稅費總科目余額不平,怎樣做正確呢
老師,我們公司那個進項銷項以前會計月末不給它結轉差額也不做進應交稅費應交增值稅未交稅額里,她是把差額直接做到應交稅費已交稅金里。我今天看到進項銷項都沒結轉過,現(xiàn)在是銷項、進項、轉出未交增值稅都有每個月累計余額,這個賬務怎么修改調整?
你好,老師,問一下,一般納稅人月底有銷項和進項。月底做結轉分錄是不是要把應交稅費~應交增值稅(進項稅額)和應交稅費~應交增值稅(銷項稅額)都轉入應交稅費~應交增值稅(轉出未交增值稅)里面,月底銷項和進項月底無余額,還是這個分錄等到年底再結轉,平時月底只做借:應交稅費~應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費~未交增值稅。
請問老師下面的合同發(fā)票的項目名稱和服務稅收編碼應該怎么填?謝謝!
老師,我們有個公司很早之前注冊的了,一直沒去開銀行賬戶有影響沒,這個營業(yè)執(zhí)照也沒用
老師,我不太懂勞務發(fā)票,是不是勞務有13個點和6個點,3個點的,9個點,分別是加工類的,類似搬運類的,清包工,建筑服務?
公司售賣水,月底結轉成本倉庫管理存貨的需要給會計一份庫存商品盤點表,方便會計做賬
老師好,社保調基數(shù)怎么操作
資金核查表是什么表?
老師經常所得個稅如果是個體戶欠業(yè)主的錢可以直接用未分配利潤來沖嗎
離中級考試還有48天,我想考解題密碼的解析,做電子題庫里的題,做完做試卷。也不知道這樣學習可不可以。。。
離考試的腳步越來越近了,書上的題看不進去,能不能只刷電子題庫的題?。???老師最近給的資料也很多很多。。。都不知道怎么選了
老師好,我單位辦公用地是集團名下的其他子公司的地方,我單位是免費使用,現(xiàn)在因為業(yè)務需要提發(fā)票額度,稅務局就用房產稅卡著不批額度?,F(xiàn)在要求補房產稅,因為產權單位一直沒交,我單位也是免費用,這種特殊情況,我單位現(xiàn)在為了能盡快批下發(fā)票額度,決定按租賃繳納,但沒有合同,稅種核定時房租就大概寫了一月幾百(房子面積就50平米,)這樣會不會有什么風險??
那每個月的已交稅金科目是不是應該和申報表對上?我從賬里面如何才能知道還有多少稅沒交呢?
應交稅費貸方減去借方就是欠交的稅金